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20230227 |
688786 |
悦安新材 |
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业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9879.53万元,与上年同期相比变动幅度:11.4%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2022年,面对国际形势的错综复杂和国内疫情反复等不确定因素和困难,公司主动作为,积极应对,稳步推进各项工作,确保生产经营的正常进行。报告期内,公司实现营业收入42,766.28万元,较上年同比增长6.10%;实现归属于上市公司股东的净利润9,879.53万元,较上年同比增长11.40%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为8,637.51万元,较上年同比增长10.01%。报告期末,公司总资产88,275.73万元,较报告期初增长17.17%;归属于母公司的所有者权益65,916.17万元,较报告期初增长8.58%;归属于母公司所有者的每股净资产7.71元,较报告期初增长8.44%。(二)上表中有关项目增减变动达30%以上的主要原因说明无 |
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20220228 |
688786 |
悦安新材 |
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业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8987.06万元,与上年同期相比变动幅度:73.4%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入40,599.76万元,较上年同比增长58.34%;实现归属于上市公司股东的净利润8,987.06万元,较上年同比增长73.40%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为7,973.65万元,较上年同比增长97.93%。报告期末,公司总资产75,497.92万元,较报告期初增长92.34%;归属于母公司的所有者权益60,808.26万元,较报告期初增长99.05%;归属于母公司所有者的每股净资产7.12元,较报告期初增长49.27%。公司所处微纳粉体新材料行业持续保持高景气度,终端需求旺盛。报告期内,公司技术实力提升,产品及服务结构持续优化,进一步增强了市场开拓能力;同时,受下游核心客户群需求快速增长的带动,公司年度销量较上年同期实现大幅提升。产销量双轮带动公司经营业绩的提升。(二)主要指标增减变动的主要原因1、营业总收入较上年同比增长58.34%,营业利润较上年同比增长92.35%,利润总额较上年同比增长77.55%,归属于母公司所有者的净利润较上年同比增长73.40%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同比增长97.93%,基本每股收益较上年同比增长51.85%,主要系报告期内,市场需求旺盛带来的主营业务收入快速增长,其中微小型电子元器件在消费电子、汽车电子等场景的应用增加,下游电感元器件领域对相应的超细软磁粉体材料需求增幅较快,在需求端为公司业务提供了增量市场基础。在供应端,公司以羰基铁、雾化合金为基础的软磁粉体产销量增速较快,盈利能力得到了优化。在提升产销量降低费用率的同时,公司加强研发攻关,优化产品结构,重点保障汽车电子专用材料等高附加值产品的供应。2、总资产较报告期初增长92.34%,主要系报告期内公司业务规模快速增长;公司在科创板上市,首次公开发行股票募集资金到账所致。 |
3 |
20220129 |
688786 |
悦安新材 |
预增 |
71.72 ~ 79.44 |
8900.00 ~ 9300.00 |
5182.76 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8900万元至9300万元,与上年同期相比变动值为:3717.24万元至4117.24万元,较上年同期相比变动幅度:71.72%至79.44%。业绩变动原因说明公司2021年度业绩较上年同期增长的主要原因为:(一)上年同期因受疫情影响,公司下游产品需求同比增长缓慢。2021年度国内下游业务恢复稳定增长势头;公司抓住行业发展机遇,在供应端利用储备产品技术加大市场拓展力度,取得较好经营效果。(二)2021年以来,微小型电子元器件在消费电子、汽车电子等场景的应用增加,下游元器件领域对高性能软磁粉体材料需求增幅较大,在需求端为公司业务提供了市场增量基础。(三)公司重点优化精益生产管理,一方面在增大产销量的同时降低费用率,另一方面优化产品结构,提升高附加值品种的产销水平,推动了盈利的增速。(四)境外疫情反复,公司境外同行因开工不足存在供应不稳定的情形,部分客户转向国内市场采购材料,推动公司出口业务增长。 |
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20210806 |
688786 |
悦安新材 |
预增 |
88.16 ~ 88.16 |
6515.00 ~ 6515.00 |
3419.97 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8741.06万元,与上年同期相比变动幅度:65.91%。 |
5 |
20210712 |
688786 |
悦安新材 |
预增 |
133.36 ~ 133.36 |
4645.00 ~ 4645.00 |
1996.03 |
业绩变动原因:首先,2020年年初新冠疫情爆发,全国停工停产,而后国外疫情更加严重,大量国外企业同样停工停产,采购也相应暂停。经过近一年的低谷,全球逐步开展新冠疫苗接种,经济也开始复苏,采购活动逐步恢复。其次,2021年上半年国际订单大幅增长。2021年初,国际市场行情好转,导致境外企业供不应求,大量公司纷纷转向我国内市场采购,2020年上半年公司外销收入为1,661.23万元2021年上半年预计外销收入将达到3,469.2万元,增长108.83%。另外,公司增加了对新客户销售,2021年上半年新客户销售额预计达到632万元。2021年上半年,公司预计营业收入的上涨也将带动营业成本的提升,在销售毛利率不发生显著变化的情况下,2021年上半年的营业成本预计较上年同期增加107.19%。期间费用方面,预计2021年上半年较上年同期增加55.86%,主要系随着销售规模的提升,2021年上半年公司销售和管理人员的绩效奖金预计较上年同期有较大幅度的提升;同时,销量的增加,带动物流运费成本也同比增幅较大;此外,公司分别于2020年第四季度和2021年一季度增加长期借款2,000万元和900万元,长期借款将导致公司2021年上半年利息支出的增加。 |
6 |
20210209 |
688786 |
悦安新材 |
预增 |
117.21 ~ 117.21 |
848.00 ~ 848.00 |
0.00 |
业绩变动原因:1、2020年一季度,春节假期较早,且“新冠疫情”对公司当年一季度的销售带来了较大的不利影响。2021年一季度,虽然疫情有所反复,但政府出台政策鼓励群众就地过年,部分企业也安排了春节期间的生产计划,下游客户对材料的需求较去年同期有所增加;同时,国外市场也在逐步恢复,境外客户的订单较去年同期亦有增长。2、3C行业销售持续旺盛,相应产品的结构件、外观件需求不断增加;同时,公司在2021年初进一步优化了雾化合金粉的销售策略,市场反馈良好;另外,公司为汽车零部件开发的软磁粉产品通过一段时间的市场评价,也得到了市场认可,客户订单增加。 |
7 |
20201209 |
688786 |
悦安新材 |
略减 |
-28.07 ~ -0.12 |
3810.00 ~ 5290.00 |
5296.45 |
业绩变动原因:公司所从事的行业未发生重大变化,公司的采购、生产、销售模式没有发生重大变化,整体经营状况正常良好。 |