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603399业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240710 603399 吉翔股份 预增 459.89 ~ 739.84 5000.00 ~ 7500.00 893.03
业绩变动原因:(一)主营业务影响2024年上半年,公司净利润较上年同期大幅增长,主要得益于锂业板块的降本增效。尽管上半年锂盐市场整体低迷,但公司逆势提升锂业板块的产能利用率,在产品价格总体下降的情况下,通过扩大生产规模,有效降低单吨成本。坚持围绕“大矿企大客户”战略,在补齐矿源短板的基础上,依托下游核心客户的产品认证,保持生产销售高周转,实现产销量双增长。2024年半年度公司锂业板块预计实现归属于上市公司的净利润4,000万元到6,000万元。公司钼产品市场价格相对较稳定,没有大幅存货跌价损失的情况,非经常性收益确认收入较多,致使上半年钼板块净利润未出现亏损。(二)非经常性损益的影响本期非经常性损益预计6,300万元至8,400万元。主要系报告期公司符合先进制造业增值税加计抵减政策确认收益所致;其他非经常性损益项目为政府补助、资产处置收益、营业外支出等。(三)会计处理的影响会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。(四)其它影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
2 20240130 603399 吉翔股份 首亏 -169.07 ~ -154.85 -34000.00 ~ -27000.00 49228.34
业绩变动原因:本期业绩预亏的主要原因(一)主营业务影响2023年受新能源车市场增速放缓,上游资源供给产能释放,锂盐价格一路下跌,行业整体低迷。永杉锂业积极采取举措,努力通过加速出货、增加加工业务占比、择机采购锂矿等方法降低市场下行带来的各项风险。其中,一季度锂盐板块实现盈利。自二季度以来,锂盐市场竞争加剧,销售量少于年初预期,同时产品单价快速下跌致使产品毛利率偏低,叠加存货跌价损失的影响,导致全年锂盐板块业务亏损;报告期内,锂业板块预计实现归属于母公司的净利润为-12,000万元到-16,000万元。钼板块业务受到产品及原料价格深幅频繁波动的影响,产品毛利率偏低、存货跌价损失增加,导致公司钼业务亏损较大。(二)非经常性损益的影响本期非经常性损益预计2,000万元至3,000万元。主要系报告期公司锂业板块收到政府产业扶持资金;其他非经常性损益项目为政府补助、资产处置收益、营业外支出等。(三)会计处理的影响会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。(四)其它影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
3 20230714 603399 吉翔股份 扭亏 126.60 ~ 139.90 800.00 ~ 1200.00 -3007.32
业绩变动原因:本期业绩扭亏为盈的主要原因(一)主营业务影响2023年上半年,公司业绩较去年同期实现扭亏为盈,由锂盐板块业绩贡献所致。截至目前,公司年产45000吨锂盐项目一期稳定运转,二期已于2023年4月正式开工;2023年半年度预计实现归属于上市公司的净利润9,000万元到10,000万元,显现了较强的盈利能力。公司同比锂盐板块净利润大幅增长,主要原因如下:1、在2023年上半年锂盐行业整体价格下行的情况下,公司及时预判市场变化,一季度加速出货,合理控制存货跌价风险;同时,考虑到锂盐产品价格波动可能导致与原材料采购成本倒挂,公司锂盐业务经营方针及时调整为以加工为主的模式。目前公司锂盐产线稳定提升,加工的毛利率保持持续盈利的状态,维持产能运转并形成良性循环。2、公司于2022年1月完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购,正式开展锂盐业务,直至2022年6月底一期项目才全线贯通,故去年上半年同期锂盐收入、净利润相对较低。同期钼板块业务受到产品及原料价格波动频繁、产品毛利率偏低、存货跌价损失增加的因素影响,导致公司钼业务亏损较大,从而拉低公司整体盈利水平。(二)非经常性损益的影响本期非经常性损益预计2,000万元至2,500万元。主要系报告期公司锂业板块收到政府产业扶持资金;其他非经常性损益项目为政府补助、资产处置收益、营业外支出等。(三)会计处理的影响会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。(四)其它影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
4 20230313 603399 吉翔股份 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:492283362.06元,与上年同期相比变动幅度:2605.67%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业收入706,073.10万元,同比增长81.58%;公司实现归属于上市公司股东的净利润为49,228.34万元,同比增长2,605.67%;公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为43,442.44万元,同比增长3,104.15%。报告期内,公司财务状况良好。截至2022年12月31日公司总资产为455,817.51万元,同比增长31.48%;归属于上市公司股东的所有者权益为230,754.39万元,同比增长4.95%;归属于上市公司股东的每股净资产为4.45元,同比增长3.01%。2、影响经营业绩的主要因素2022年1月,公司完成对湖南永杉锂业有限公司(以下简称“永杉锂业”)股权的收购,积极战略布局锂盐业务。2022年6月,永杉锂业一期项目如期全线贯通,并于四季度达到设计产能,已形成年产15,000吨电池级氢氧化锂和10,000吨电池级碳酸锂的生产能力,实现销售并产生盈利,系2022年影响公司经营业绩的主要因素。(二)主要财务数据变动幅度达30%以上的主要原因1、报告期内,公司营业收入增幅较大,主要原因系公司收购永杉锂业后当年实现投产且其营业收入达到公司总营收的30%以上,此外公司钼产品价格同比上涨幅度较大。2、报告期内,公司利润指标同比大幅增长,主要系永杉锂业顺利投产,且得益于下游新能源行业对锂盐产品的需求旺盛,永杉锂业快速实现销售并产生盈利,对公司当期利润增长贡献较大。3、报告期末,公司总资产变动超过30%的原因,报告期内永杉锂业顺利投产,公司生产经营规模扩大,总资产增加10.91亿元,其中应收账款增加5.82亿元、存货增加6.01亿元、其他应收款增加2.67亿元,由于报告期内处置乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司,报告期末合并范围内减少无形资产、长期待摊费用4.68亿元。
5 20230116 603399 吉翔股份 预增 2329.91 ~ 2937.39 40000.00 ~ 50000.00 1646.15
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:40000万元至50000万元。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2022年1月,公司完成对湖南永杉锂业有限公司(以下简称“永杉锂业”)股权的收购,积极战略布局锂盐业务,2022年6月,永杉锂业“年产45000吨锂盐项目一期项目”如期全线贯通,并于三季度达到设计产能,实现销售。永杉锂业秉持核心客户战略,已与多名核心客户达成长期战略合作关系。报告期内,永杉锂业预计实现归属于上市公司股东的净利润55,000万元到65,000万元,显现了较强的盈利能力。钼业务则受到产品及原料价格波动频繁、产品毛利率偏低以及存货跌价损失增加的因素影响,导致公司钼业务亏损。同时影视业务回款受到新冠疫情影响,进度放缓,导致计提信用减值损失,公司影视业务亏损。(二)非经常性损益的影响本期非经常性损益预计3,500万元至5,000万元。主要系报告期公司完成对全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权交割,获得的投资收益;其他非经常性损益项目为资金占用费、政府补助、资产处置收益、营业外支出等。(三)会计处理的影响会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。(四)其它影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
6 20221014 603399 吉翔股份 预增 179.72 ~ 319.58 12000.00 ~ 18000.00 4290.05
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至18000万元,与上年同期相比变动幅度:50%至50%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2022年1月,公司完成对湖南永杉锂业有限公司(以下简称“永杉锂业”)股权的收购,积极战略布局锂盐业务,并在2022年6月“年产45000吨锂盐项目一期项目”如期实现全线贯通。报告期内,永杉锂业已实现销售,预计实现归属于上市公司股东的净利润为21,000万元到25,000万元,显现了较强的盈利能力。钼板块业务则受到产品及原料价格波动频繁、产品毛利率偏低以及存货跌价损失增加的因素影响,导致公司钼业务亏损。同时影视业务受到新冠疫情影响,回款放缓,导致信用减值损失略有增加。(二)非经常性损益的影响本期非经常性损益预计3,000万元至4,500万元。主要系报告期公司完成对全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司(下称西沙德盖)100%股权交割,获得的投资收益;其他非经常性损益项目为资金占用费、政府补助、资产处置收益、营业外支出等。(三)会计处理的影响会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。(四)其它影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
7 20220715 603399 吉翔股份 首亏 -797.22 ~ -607.07 -3300.00 ~ -2400.00 473.31
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2400万元至-3300万元。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2022年上半年,受市场及新冠疫情影响,公司经营业绩有所回落。其中锂盐板块业务方面,公司完成对永杉锂业股权的收购,并且在2022年6月“年产45000吨锂盐项目一期项目”如期全线贯通。报告期内,永杉锂业已实现销售,并取得一定净收益,显现了较强的盈利能力。但由于钼板块业务受到产品及原料价格波动频繁;产品毛利率偏低;以及存货跌价损失增加的因素影响,导致公司钼业务亏损较大。同时影视业务受到新冠疫情影响,回款放缓,导致信用减值损失略有增加。此外,公司在报告期内实施股权激励,较上年同期增加计提股份支付相关费用,以上原因综合导致公司上半年主营业务亏损。(二)非经常性损益的影响非经常性损益对公司本期业绩预告没有重大影响。(三)会计处理的影响会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。(四)其它影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
8 20220127 603399 吉翔股份 扭亏 107.04 ~ 110.27 1850.00 ~ 2700.00 -26279.16
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1850万元至2700万元。业绩变动原因说明相较于上年度,报告期内的钼市场供需关系发生了变化,国内外钼市场需求表现均十分亮眼。报告期内国内钼市需求较为旺盛,钼铁价格震荡上行。下半年国际钼市需求恢复较为明显,欧洲现货较为紧张,价格震荡上行,国际价格持续高于国内市场,国内主要钼产品出口明显增加。
9 20210130 603399 吉翔股份 续亏 -15.24 ~ 2.49 -26000.00 ~ -22000.00 -22561.48
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-22000万元至-26000万元。业绩变动原因说明报告期,受市场及新冠疫情影响,公司经营业绩未得到明显改善。钼板块业务方面,全年钼产品价格整体呈下行态势,毛利率偏低,存货跌价损失大幅增加,钼矿采矿权相应发生减值损失,公司钼业务亏损较为严重。全年影视业务受市场不利因素影响,公司主动缩减投资,营业收入减少,影视回款放缓,信用减值损失增加,报告期末在库影视作品尚未正式发行,计提影视存货跌价损失。以上原因导致公司全年主营业务续亏。报告期内,公司非经常性损益约650万元,不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。
10 20201031 603399 吉翔股份 续亏 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 -22561.48
业绩变动原因:预计出现亏损。业绩变动原因说明公司2020年1月至12月累计净利润预计出现亏损。
11 20200828 603399 吉翔股份 不确定 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 -3349.87
业绩变动原因:预测年初至下一报告期期末的累计净利润不确定。业绩变动原因说明2020年上半年,新冠疫情对影视行业和钼行业都产生了较大的冲击。受此影响,公司2020年半年度收入及净利润较上年同期相比有较大幅度的下降。新冠疫情对公司第三季度的业绩影响存在一定的不确定性。公司将积极面对可能存在的经济及行业形式变化,力争将疫情带来的负面影响降到最低。
12 20200123 603399 吉翔股份 首亏 -212.76 ~ -194.41 -21500.00 ~ -18000.00 19066.53
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-18000万元至-21500万元。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。公司本次业绩预亏主要是由于报告期内营业收入减少、毛利率降低、计提信用减值损失及资产减值损失所致,具体情况如下:1、公司影视板块业务,由于受影视行业整体调整影响,发行影视剧部集数减少、发行价格下降,导致公司影视板块营业收入较上年同期略有减少;同时公司对影视业务客户应收账款计提信用减值及影视存货计提资产减值损失较上年同期大幅增加。2、公司钼板块业务,由于钼市场经历2018年上涨趋势后逐渐下行且呈波动走势,同时下游钢铁市场竞争激烈,对供应商严重打压,出现钼铁价格倒挂现象,供销失衡,导致公司钼板块业务亏损。(二)非经营性损益的影响。2019年度公司非经常性损益较上年同期大幅减少,主要系上年收到乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司原股东未完成业绩承诺利润补偿款共计20,951.01万元所致。
13 20181031 603399 吉翔股份 预增 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 21965.09
业绩变动原因:预计从年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将大幅增加。业绩变动原因说明2018年前三季度,公司战略转型稳步推进,影视业务收入大幅增长,前三季度公司实现归母净利润2.31亿元,同比增长148%。2018年四季度,公司投资制作的多部电视剧项目将确认收入,同时钼产品价格三、四季度以来企稳,预计从年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将大幅增加,请广大投资者注意投资风险。
14 20180627 603399 吉翔股份 预增 245.00 ~ 311.00 21000.00 ~ 25000.00 5597.85
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:21000万元至25000万元,与上年同期相比变动值为:14912万元至18912万元,较上年同期相比变动幅度:245%至311%。业绩变动原因说明2018年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长245%到311%,主要系:1、公司影视剧业务板块主投主控的电视剧《归去来》、《大明皇妃》均于上半年完成收入及利润确认;2、公司钼业业务板块受下游产业周期性复苏,钼矿需求量回升,价格略有上涨;3、公司上半年收到西沙德盖原股东对上市公司的业绩承诺所做出的利润补偿。
15 20180622 603399 吉翔股份 预增 179.00 ~ 311.00 17000.00 ~ 25000.00 5597.85
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:17000万元至25000万元,与上年同期相比变动值为:10912万元至18912万元,较上年同期相比变动幅度:179%至311%。业绩变动原因说明2018年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长179%到311%,主要系:1、公司影视剧业务板块主投主控的电视剧《归去来》、《大明皇妃》均于上半年完成收入及利润确认;2、公司钼业业务板块受下游产业周期性复苏,钼矿需求量回升,价格略有上涨影响。3、公司上半年收到西沙德盖原股东对上市公司的业绩承诺所做出的利润补偿。
16 20180214 603399 吉翔股份 预增 595.76 ~ 697.89 20437.00 ~ 23437.00 2937.43
业绩变动原因:公司本次业绩增加主要是由于报告期内,公司全资子公司吉翔影坊的影视业务有序开展、稳步推进,本期完成了多部电视剧及电影的投资、制作和发行。同时,2017年公司收到政府补贴计入营业外收入金额共计9990.75万元,较上年同期有较大幅度增加。
17 20180131 603399 吉翔股份 ~ ~
业绩变动原因:预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17500万元到20500万元,同比增加595.76%到697.89%。业绩变动原因说明公司本次业绩增加主要是由于报告期内,公司全资子公司吉翔影坊的影视业务有序开展、稳步推进,本期完成了多部电视剧及电影的投资、制作和发行。同时,2017年公司收到政府补贴计入营业外收入金额共计9990.75万元,较上年同期有较大幅度增加。
18 20170126 603399 吉翔股份 扭亏 108.94 ~ 108.94 3151.00 ~ 3151.00 -35228.73
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3,151.00万元。业绩变动原因说明公司2016年度实现盈利,主要基于以下因素:1、钼产品市场回暖,相关产品价格恢复性增长;2、公司不断深化内部改革,提升人员效率,实行降本增效,使公司经营状况和盈利能力得到持续改善;3、公司积极整合处置部分资产。综上影响,公司2016年度业绩实现扭亏为盈。
19 20160130 603399 吉翔股份 ~ ~
业绩变动原因:预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3.0亿元到-3.5亿元。业绩变动原因说明业绩预告期间内,钼行业面临的经营形势极为严峻,下游产业需求减弱,钼市场行情持续低迷,公司主营业务中钼系列产品价格持续下跌;并且经测试,公司部分固定资产存在减值现象,增加了公司本年度经营性亏损。上述因素对公司经营业绩产生较大的冲击,预计2015年度将出现较大额度亏损。

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