1 |
20240710 |
600678 |
四川金顶 |
首亏 |
-258.87 ~ -213.48 |
-1400.00 ~ -1000.00 |
881.21 |
业绩变动原因:2024年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损,主要原因:一是受到整体经济形势的影响,下游企业开工不足。同时,受公司矿山石灰石采面质量波动影响,造成公司主要产品石灰石产量及销售价格下降;二是公司正在实施的70万吨绿色环保新材料项目建设也对公司报告期的氧化钙生产造成影响,公司原氧化钙生产线将在项目建设期间暂停生产。 |
2 |
20240130 |
600678 |
四川金顶 |
首亏 |
-400.22 ~ -345.62 |
-3893.00 ~ -3185.00 |
1296.71 |
业绩变动原因:本期业绩预亏的主要原因(一)主营业务的影响2023年年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损,主要原因一是受到宏观经济形势的影响,下游企业开工不足;二是受公司矿山石灰石采面质量波动以及氧化钙生产窑炉检修的影响,造成公司主要产品石灰石和氧化钙的产量及销售价格下降所致。(二)非经常性损益的影响经公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后,2023年度拟计提各项资产减值准备金额合计约为286.60万元(未经审计),计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 |
3 |
20230715 |
600678 |
四川金顶 |
预减 |
-55.00 ~ -45.00 |
800.00 ~ 970.00 |
1773.75 |
业绩变动原因:本期业绩预减的主要原因2023年上半年度,公司业绩利润下滑主要受氧化钙生产窑炉检修及矿山石灰石采面质量波动影响,造成石灰石销售价格下降,氧化钙产能不足及销售价格下降所致,主要表现为:1、报告期内,受公司石灰石矿山开采面矿石质量波动以及下游水泥企业开工不足影响,造成石灰石销售价格下降。2、报告期内,受氧化钙炉窑检修、石灰石质量波动和无烟煤市场价格回落影响,公司氧化钙产品产量及销售价格均较上年同期下降。 |
4 |
20230314 |
600678 |
四川金顶 |
预减 |
-83.00 ~ -79.00 |
1180.00 ~ 1450.00 |
6778.48 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1180万元至1450万元,与上年同期相比变动值为:-5600万元至-5300万元,较上年同期相比变动幅度:-83%至-79%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响1、今年初以来,受环保政策调整、国内疫情反复以及夏季高温限电措施的影响,公司石灰石开采、氧化钙生产与上年同期相比均有所下降,石灰石开采量减少约62.39万吨,销量减少约44.74万吨,氧化钙生产量减少约6.57万吨,销量减少约6.37万吨。2、报告期内,因煤炭、柴油等大宗原燃材料价格大幅上涨,公司产品成本相比上年同期大幅上涨。同时,叠加公司项目折旧摊销等因素影响,导致公司盈利水平同比大幅下降。(二)非经常性损益影响主要是上年同期收到政府财政补助700万元,本期无财政补助事项。 |
5 |
20230130 |
600678 |
四川金顶 |
预减 |
-88.00 ~ -86.00 |
790.00 ~ 970.00 |
6778.48 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:790万元至970万元,与上年同期相比变动值为:-5988万元至-5808万元,较上年同期相比变动幅度:-88%至-86%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响1、今年初以来,受环保政策调整、国内疫情反复以及夏季高温限电措施的影响,公司石灰石开采、氧化钙生产与上年同期相比均有所下降,石灰石开采量减少约62.39万吨,销量减少约44.74万吨,氧化钙生产量减少约6.57万吨,销量减少约6.37万吨。2、报告期内,因煤炭、柴油等大宗原燃材料价格大幅上涨,公司产品成本相比上年同期大幅上涨。同时,叠加公司项目折旧摊销等因素影响,导致公司盈利水平同比大幅下降。(二)非经常性损益影响主要是上年同期收到政府财政补助700万元,本期无财政补助事项。 |
6 |
20220715 |
600678 |
四川金顶 |
预减 |
-65.00 ~ -57.00 |
1650.00 ~ 2000.00 |
4674.53 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1650万元至2000万元,与上年同期相比变动值为:-3025万元至-2675万元,较上年同期相比变动幅度:-65%至-57%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响1、今年初以来,受环保政策和国内疫情反复的影响,公司石灰石开采与上年同期相比,石灰石开采量减少约118万吨,销量减少约105万吨。2、报告期内,因煤炭、柴油等大宗原燃材料价格大幅上涨,公司产品成本相比上年同期大幅上涨。同时,叠加公司项目折旧摊销等因素影响,导致公司盈利水平同比大幅下降。(二)非经常性损益影响主要是上年同期收到政府财政补助700万元,本期无财政补助事项。 |
7 |
20220122 |
600678 |
四川金顶 |
预增 |
64.00 ~ 96.00 |
6300.00 ~ 7500.00 |
3823.58 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6300万元至7500万元,与上年同期相比变动值为:2476万元至3676万元,较上年同期相比变动幅度:64%至96%。业绩变动原因说明1、报告期内,一是公司下游企业受市场因素影响,生产稳定需求旺盛。公司主要产品石灰石矿石和氧化钙产品的生产、销售以及售价均较上年同期增加。二是公司不断提高主要产品的市场竞争力,克服新冠疫情带来的不利影响,确保整体生产经营和主营业务的稳定。2、报告期内,公司收到峨眉山市国库支付中心支付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。 |
8 |
20210728 |
600678 |
四川金顶 |
预增 |
60.00 ~ 92.00 |
4300.00 ~ 5200.00 |
2697.65 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4300万元至5200万元,与上年同期相比变动值为:1600万元至2500万元,较上年同期相比变动幅度:60%至92%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响报告期内,一是公司下游企业受宏观经济面影响,生产稳定需求旺盛;二是公司不断提高主要产品的市场竞争力,克服新冠疫情带来的不利影响,确保了整体生产经营和主营业务的稳定。公司预计2021年半年度实现净利润较去年同期增加。(二)非经常性损益的影响本期收到峨眉山市国库支付中心支付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。 |
9 |
20210430 |
600678 |
四川金顶 |
不确定 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
2697.65 |
业绩变动原因:公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比实现增长。业绩变动原因说明受宏观经济形势变化影响,公司产品下游行业景气度上升,叠加公司产能提升因素,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比实现增长。 |
10 |
20200718 |
600678 |
四川金顶 |
预增 |
90.00 ~ 110.00 |
2500.00 ~ 2900.00 |
1393.02 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2500万元至2900万元,与上年同期相比变动值为:1200万元至1500万元,较上年同期相比变动幅度:90%至110%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响报告期内,公司全体员工上下同心,积极克服新冠疫情带来的不利影响,确保了整体生产经营和主营业务的稳定。同时,公司积极把握国家宏观政策调整带来的机遇,不断提高公司主要产品的市场竞争力,2020年半年度实现净利润较去年同期增加。(二)非经常性损益的影响本期转让全资子公司-深圳银泰新能源实业投资有限公司获投资收益约766.78万元。 |
11 |
20190124 |
600678 |
四川金顶 |
略增 |
3.66 ~ 20.94 |
3000.00 ~ 3500.00 |
2894.08 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3000万元至3500万元,与上年同期相比变动值为:100万元至600万元,较上年同期相比变动幅度:3.66%至20.94%。业绩变动原因说明(一)受宏观经济形势和国家环保治理的影响,公司主要产品的生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加,同时相关产品售价也呈现上升趋势。(二)公司于2018年12月收到海亮金属贸易集团有限公司要求支付借款利息的商请函,经公司股东大会审议通过,支付了2018年借款利息1,996万元,扣除资本化利息后,影响当期利润减少1,783万元。 |
12 |
20181031 |
600678 |
四川金顶 |
略增 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 |
业绩变动原因:公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期有较大幅度的增长。业绩变动原因说明受宏观经济形势和国家环保治理的影响,公司主要产品的生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加,同时相关产品售价也呈现上升趋势。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期有较大幅度的增长。 |
13 |
20180821 |
600678 |
四川金顶 |
扭亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
-57.74 |
业绩变动原因:公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利,与上年同期相比实现扭亏为盈。业绩变动原因说明受宏观经济形势影响,公司生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加。 |
14 |
20180428 |
600678 |
四川金顶 |
扭亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
-551.03 |
业绩变动原因:公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利,与上年同期相比实现扭亏为盈。业绩变动原因说明受宏观经济形势影响,公司生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利,与上年同期相比实现扭亏为盈。 |
15 |
20180120 |
600678 |
四川金顶 |
扭亏 |
188.51 ~ 202.67 |
2500.00 ~ 2900.00 |
-2824.68 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2,500.00万元至2,900.00万元。业绩变动原因说明(一)主营业务影响1、受经济形势好转影响,下游企业需求旺盛,公司主要产品石灰石矿石和氧化钙销售量相比上年同期有较大幅度增加。同时,氧化钙售价相比上年同期有较大幅度增加,提升公司业绩;2、报告期内,公司强化生产经营管理,公司石灰石矿石开采和氧化钙产量相比上年同期有较大幅度增加,发挥了规模效应,提升公司盈利水平。(二)非经常性损益的影响1、报告期内,公司将下属全资子公司四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%的股权进行了对外转让,预计增加公司当期利润1,990.79万元;2、获得政府优惠政策补贴,预计增加公司当期利润257.2万元;3、根据相关法院判决文书,公司计提相应预计负债,预计对公司当期损益影响为-299万元。 |
16 |
20171031 |
600678 |
四川金顶 |
扭亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 |
业绩变动原因:预测年初至下一报告期期末的累计净利润相比上年同期实现扭亏为盈。业绩变动原因说明主要原因为受国家经济形势好转的影响,公司石灰石矿石及氧化钙产品产销量相比上年同期有较大幅度的增加;同时,公司下设子公司陆续开展业务经营,预计公司营业收入及净利润增加。 |
17 |
20170831 |
600678 |
四川金顶 |
续亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
-2327.57 |
业绩变动原因:预计2017年1-9月累计净利润为亏损,与上年同期相比亏损大幅减少。业绩变动原因说明预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损,但因公司今年石灰石矿石开采、销售和氧化钙产、销量增加,与上年同期相比亏损大幅减少。 |
18 |
20170429 |
600678 |
四川金顶 |
续亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
-1690.30 |
业绩变动原因:预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,但因今年产量增加,与上年同期相比亏损减少。 |
19 |
20170121 |
600678 |
四川金顶 |
首亏 |
-815.01 ~ -719.67 |
-3000.00 ~ -2600.00 |
419.58 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-2,600.00万元至-3,000.00万元。业绩变动原因说明1、公司活性氧化钙生产线产能未充分发挥,固定成本无法有效摊薄。2、公司带息负债较高,本年度借款产生的利息费用约为1736万元。3、期间费用中的诉讼费、销售费较上年同期增加。公司的营业收入小于营业成本及各项费用,经财务部门初步测算,2016年度公司净利润为负数。 |
20 |
20161029 |
600678 |
四川金顶 |
首亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 |
业绩变动原因:公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。业绩变动原因说明公司目前利润来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产。但石灰石为粗加工产品,利润率较低,同时公司目前客户也比较单一,而活性氧化钙和物流运输为公司新进入业务领域,虽然公司经营管理层努力采取多种措施,严格控制费用开支,努力降低生产成本,积极开拓市场,公司石灰石开采销售、氧化钙生产销售、物流货运吞吐量等方面相比上年同期取得一定增长,但受宏观经济形势影响,下游企业普遍存在开工不足的现象,公司相关产能未能全部发挥。 |
21 |
20160830 |
600678 |
四川金顶 |
续亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
-231.67 |
业绩变动原因:预计2016年1-9月公司的累计净利润为亏损。业绩变动原因说明公司目前利润来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产。但石灰石为粗加工产品,利润率较低,同时公司目前客户也比较单一,而活性氧化钙和物流运输为公司新进入业务领域,虽然公司经营管理层努力采取多种措施,严格控制费用开支,努力降低生产成本,积极开拓市场,公司石灰石开采销售、氧化钙生产销售、物流货运吞吐量等方面相比上年同期取得一定增长,但受宏观经济形势影响,下游企业普遍存在开工不足的现象,公司相关产能未能全部发挥。公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 |
22 |
20160430 |
600678 |
四川金顶 |
首亏 |
0.00 ~ 0.00 |
0.00 ~ 0.00 |
196.71 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月的累计净利润为亏损。业绩变动原因说明公司目前利润来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产。但石灰石为粗加工产品,利润率较低,同时公司目前客户也比较单一,而活性氧化钙为公司新进入业务领域,受到宏观经济形势影响,下游企业普遍存在开工不足的现象,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 |
23 |
20160129 |
600678 |
四川金顶 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为350万元—500万元。业绩变动原因说明(一)受经济下行及下游周边企业开工不足影响,导致公司生产经营、产品销售以及货物运输受到较大的影响,公司2015年年度营业利润为亏损。(二)经初步测算,公司2015年度非经常性收益约为5090万元,主要包括:1、公司在报告期内对其他应付款——未申报债权清偿款中符合核销条件的部分进行了核销;2、转让持有的乐山市商业银行股份有限公司股权,获得股权转让收益;3、公司部分债权人在报告期内向公司申报了重整期间债权,公司按2012年法院裁定的重整计划中债权清偿比例支付获得的债务重整收益;4、报告期内获得的各类相关补助。(三)公司预计2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为350—500万元。 |
24 |
20151031 |
600678 |
四川金顶 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-12月的累计净利润为亏损。业绩变动原因说明公司石灰石矿山目前可开采储量已极为有限,虽然已经启动800万吨/年矿山技改工程,但技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期,年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目虽已投入运营,但同时受经济下行及下游周边企业开工不足影响,导致公司生产经营、产品销售以及货物运输受到较大的影响,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 |
25 |
20150731 |
600678 |
四川金顶 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。业绩变动原因的说明公司石灰石矿山目前可开采储量已极为有限,800万吨/年矿山技改虽然已完成前期准备,但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期,导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响,新项目年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目虽已投入运营,但由于氧化钙生产销售和物流运营是公司新进入的生产经营领域,生产情况以及市场运营情况尚需经过进一步培育和摸索,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 |
26 |
20150430 |
600678 |
四川金顶 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。业绩变动原因的说明公司石灰石矿山目前可开采储量已极为有限,800万吨/年矿山技改虽然已完成前期准备,但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期,导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响,新项目年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目虽已投入运营,但由于氧化钙生产销售和物流运营是公司新进入的生产经营领域,生产情况以及市场运营情况尚需经过进一步培育和摸索,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 |
27 |
20150120 |
600678 |
四川金顶 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3600万元左右。本期业绩预亏的主要原因 1、2014年度,虽然公司努力组织各生产单元,采取积极有效的措施提升经营绩效,但由于产品单一,受下游水泥生产企业开工不足影响较大,同时年产60万吨活性氧化钙生产线和子公司——金铁阳物流有限公司处于试生产状态,市场情况有待进一步培育和摸索,现阶段还无法对公司业绩提供有效支撑。 2、公司根据山东省烟台市中级人民法院(2012)烟商初字第194、195号《民事判决书》,按照相关规定在本年度计提了相应预计负债。 |
28 |
20141027 |
600678 |
四川金顶 |
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~ |
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业绩变动原因:公司预计2014年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。业绩变动原因公司正在按照计划努力推进矿山石灰石800万吨/年技改工作,但因为资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期,导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响,且新项目年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目尚未正式投入运营,由于氧化钙生产和物流运营是公司新进入的生产经营领域,生产情况以及市场运营情况尚存在不确定性,同时公司根据山东省烟台市中级人民法院(2012)烟商初字第194、195号《民事判决书》,按照相关规定在本期计提了相应预计负债。因此,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损 |
29 |
20140829 |
600678 |
四川金顶 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2014年年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。业绩变动原因说明公司石灰石矿山可开采储量已极为有限,800 万吨/年矿山技改虽然已完成前期准备,但是由于资金限制及技改完成形成生产能力还需要一个较长的周期,导致公司可开采、销售矿石量受到较大的影响,且新项目年产60 万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目均未正式投入运营,由于氧化钙生产和物流运营是公司新进入的生产经营领域,生产情况以及市场运营情况尚存在不确定性,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。 |
30 |
20140719 |
600678 |
四川金顶 |
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业绩变动原因:预计2014年半年度公司经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为350万元-450万元。本期业绩预盈的主要原因1、本期公司石灰石矿山产品产、销量及销售收入增加,与上年同期相比减少了亏损。2、公司本期营业外收入增加,主要是因为公司在2014年上半年收到峨眉山市财政局拨付的2013年关闭小企业中央财政补助资金和峨眉山市经信局对我公司技改项目的补助经费。 |
31 |
20140429 |
600678 |
四川金顶 |
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业绩变动原因:预计2014年年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损,但与上年同期相比亏损额有所减少。业绩变动原因说明公司年产60万吨活性氧化钙生产线和物流园区项目将在2014年第二季度陆续投入试运营,由于氧化钙生产和物流营运是公司新进入的生产经营领域,生产情况以及市场运营情况尚存在不确定性,公司预计年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损,但与上年同期相比亏损额有所减少。 |
32 |
20140125 |
600678 |
四川金顶 |
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业绩变动原因:预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少98%以上。本期业绩预减的主要原因1、因为公司在2012年末完成重整,按照相关规定,公司当期确认了因非流动资产处置及债务重组等导致的非经常性收益;2013年度公司非经常性收益大幅减少,致使公司2013年度净利润相比上年同期有较大幅度的减少。2、由于四川地震和当地多雨天气的影响,公司可持续经营项目建设未达预期,未能如期产生收益。 |
33 |
20131030 |
600678 |
四川金顶 |
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~ |
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业绩变动原因:预计公司2013年今年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降。业绩变动原因的说明公司于2012年末完成破产重整,原有水泥生产设施(除矿山资产外)已全部淘汰,公司2013年正在抓紧实施可持续经营项目的建设,预计在年底可投入试运行。受可持续经营项目建设进程的影响,预计年初至下一报告期期末公司的主营业务利润仍为亏损。同时,公司将努力推进可持续经营项目建设,采取各种措施,力争实现年初至下一报告期期末的累计净利润为正。公司预计今年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降,主要是因为公司在去年年末完成破产重整,确认了债务重组收益所致。 |
34 |
20130830 |
600678 |
四川金顶 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2013年年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损,但亏损额将比上年同期大幅减少。业绩变动原因说明公司于2012 年末完成重整,原有生产设施(除矿山资产外)已全部淘汰,为恢复公司可持续经营能力,公司目前正在抓紧实施可持续经营项目的建设,预计在下半年可投入试运行。目前公司除矿山石灰石销售外无其他收入来源,同时受下游企业需求及公司矿山现阶段生产能力所限,预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损,但亏损额将比上年同期大幅减少。 |
35 |
20130427 |
600678 |
四川金顶 |
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业绩变动原因:预计2013年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损,但亏损额将比上年同期大幅减少。业绩变动原因说明公司于2012年末完成重整,原有生产设施(除矿山资产外)已全部淘汰,为恢复公司可持续经营能力,2013年上半年公司正在抓紧实施可持续经营项目的建设,预计在下半年可投入试运行。目前公司除矿山石灰石销售外无其他收入来源,同时受下游企业需求及公司矿山现阶段生产能力所限,预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损,但亏损额将比上年同期大幅减少。 |
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20130123 |
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业绩变动原因:预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润约为4.2亿元-4.7亿元,相比上年同期大幅增加约1100%-1250%。业绩预告出现差异的主要原因主要是母公司与子公司之间的往来款项以前年度计提坏账准备合并抵销,本年因子公司股权处置,计提的坏账准备在本年合并报表反映,导致合并报表归属上市公司股东的净利润减少所致。 |
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20130116 |
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业绩变动原因:预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润相比上年同期大幅增加1300%以上。业绩变动原因说明本报告期,公司主营业务仍然亏损。四川省乐山市中级人民法院于2012年12月31日下达裁定,裁定公司重整计划执行完毕。根据相关规定,公司确认了债务重组收益。此外,公司管理人对公司部分不良资产进行了处置,获得处置收益。上述非经常性收益的增加将使公司2012年度业绩相比上年同期大幅增加。 |
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20121029 |
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业绩变动原因:预计公司2012年度的累计净利润与去年同期相比将有较大幅度增加。业绩预测原因说明公司目前处于重整计划执行阶段,拟投资建设的可持续经营项目尚在建设和准备过程中,公司及各子公司生产经营业务均处于停顿状态,公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。 但由于公司目前重整计划执行顺利,预计将在年内完成全部重整工作。重整工作完成后,重整收益将计入公司报表,所以在公司生产经营不发生重大变化的情况下,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将有较大幅度增加。 |
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20120830 |
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业绩变动原因:预计2012年1-9月份归属于上市公司股东的净利润将扭亏,实现盈利。业绩预告的说明公司目前仍处于重整阶段,拟投资建设的可持续经营项目尚在建设和准备过程中,公司及各子公司生产经营业务均处于停顿状态,公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。但由于公司拍卖处置资产在下一季度预计可确认收益及转让子公司—峨眉山特种水泥有限公司后转回以前年度计提的减值准备和累计亏损,所以在公司生产经营不发生重大变化的情况下,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将扭亏,实现盈利。 |
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20120428 |
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业绩变动原因:预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。业绩变动原因说明:2012年3月21日,管理人收到乐山中院(2010)乐民破(裁)字第1-9 号《民事裁定书》,裁定批准管理人延期提交重整计划(草案),期限延长至2012年6月23日。公司重整以及各新建可持续经营项目的相关工作也正在进行中,目前,公司及各子公司生产经营业务均处于停顿状态,子公司——特种公司由于受四川水泥市场及自身因素影响,暂时尚不具备恢复生产能力,因此公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。 |
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20120118 |
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业绩变动原因:预计公司2011 年度归属于上市公司股东的净利润将实现扭亏为盈。业绩变动原因说明:截止2011 年12 月31 日,公司主营业务仍然亏损,但公司处置了部分不良资产、公司部分债权人豁免了公司部分债务以及解除了部分对外担保责任,上述非经常性收益的增加将使公司2011 年度业绩实现扭亏为盈。 |
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20111029 |
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业绩变动原因:公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。变动原因:1、报告期除子公司特种公司基本正常生产经营、人民水泥按委托加工合同继续执行外,母公司仍处于停产状态。受四川水泥市场产能结构影响,本期水泥价格虽比上年同期略有上涨,由于特种公司流动资金紧张,生产不能保证持续正常运转,水泥产销量均比上年同期下降,并且存在阶段性停产风险。2、根据公司目前经营情况,由于特种公司存在阶段性停产风险,其它子公司生产经营业务停顿,公司预计年初至下一报告期期末的主营业务利润仍为亏损。3、2011 年9 月23 日,乐山市中级人民法院裁定受理债权人提出的对公司进行重整的申请,目前,重整及相关工作正在进行中,如果下一报告期内工作进展顺利,则公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能实现盈利,但下一报告期内相关工作能否完成具有重大不确定性。则公司年初至下一报告期期末的累计净利润能否实现盈利也具有重大不确定性。 |
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20110830 |
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业绩变动原因:预计2011年1-9月公司累计净利润较去年同期仍为亏损。业绩预告说明报告期除子公司特种公司基本正常生产经营、人民水泥按委托加工合同继续执行外,母公司仍处于停产状态。受四川水泥市场产能结构影响,本期水泥价格虽比上年同期略有上涨,但特种公司水泥产销量均比上年同期下降。公司与特种公司租赁合同期满终止,母公司将继续为特种公司提供矿石供应,但由于特种公司流动资金紧张,仍然存在阶段性停产风险,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。 |
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20110430 |
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业绩变动原因:预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。业绩说明公司除下属子公司——特种公司在正常生产经营外,母公司目前仍处于停产状态,全资子公司——仁寿人民水泥公司按委托加工合同执行。由于受四川水泥市场影响,本期水泥价格与上年同期相比下降,同时水泥产销量均比上年同期下降。 |
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20100824 |
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业绩变动原因:预计年初至下一报告期累计净利润仍为亏损。 |
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20100427 |
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业绩变动原因:预计年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损。除合资公司峨眉山特种水泥公司外,母公司及子公司仁寿人民水泥生产线停产,公司生产经营仍处在不正常状态。此外,公司将根据涉诉违规担保的案件进展情况及公司对有关应收款项单位催收调查进展,进行相应的预计负债和坏帐计提,因此预计年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损。 |
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20100420 |
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业绩变动原因:预计2009年年度归属于上市公司股东的净利润为-57,568万元,较上年同期下降了2640.51%。经营业绩和财务状况情况说明:2009 年由于公司陷入财务困境,生产经营不正常,导致生产经营亏损。经公司财务部门测算,预计公司各项资产减值损失达4 亿多元,其中,主要是对列入国家产业淘汰政策的水泥湿法窑及机立窑相关资产计提了大额减值准备;此外,由于公司控股股东华伦集团有限公司、公司对外担保方浙江大地纸业有限公司已被法院裁定受理重整,公司对应收上述单位的款项计提了坏账准备。 |
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20100122 |
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业绩变动原因:预计公司2009年度1—12月份净利润将出现亏损。2009年,受第一大股东财务危机影响,公司发生多起债权人起诉并对公司资产进行了查封和冻结,导致公司现金流断裂,公司流动资金严重短缺,生产成本极高,母公司水泥生产线已于2009年12月15日全线停产,目前部分生产设备和生产车间由控股子公司短期租赁经营,公司生产经营极不正常。按照四川证监局对公司的《责令改正决定》要求,公司对2008年度、2009年半年度及2009年第三季度财务报告中的会计差错进行了更正,更正后公司2009年第三季度归属于母公司所有者的净利润已达-10,992.63万元,每股收益-0.3150元。此外,未经公司决策程序对外担保涉诉案件未审理或已审未结案事项、公司往来账与供应商、销售商存在对账差异事项,公安机关和证券稽查部门对上述事项的调查目前尚未结案,公司预计上述事项可能对2009年度财务报告产生较大负面影响。 |
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20091030 |
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业绩变动原因:预计公司2009年第四季度生产经营性亏损约2000万元,其他非生产经营性亏损目前尚无法预计。 |
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20091020 |
600678 |
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业绩变动原因:预计公司2009年7-9月归属于母公司所有者的净利润约为-4,000万元左右。 |