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中环海陆:2025年三季度报告

公告时间:2025-10-23 18:51:53

证券代码:301040 证券简称:中环海陆 公告编号:2025-066
债券代码:123155 债券简称:中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 196,009,518.86 26.70% 553,803,462.90 25.77%
归属于上市公司股东 -23,633,888.15 22.17% -66,123,804.72 1.65%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -23,372,220.71 23.59% -68,494,829.44 11.36%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 -- -- -6,451,976.81 -121.98%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ -0.2363 22.19% -0.6612 1.65%
股)
稀释每股收益(元/ -0.2363 22.19% -0.6612 1.65%
股)
加权平均净资产收益 -2.84% 0.24% -7.76% -1.07%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,551,607,752.79 1,556,913,090.78 -0.34%
归属于上市公司股东 819,565,435.17 885,686,560.36 -7.47%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲 -1,853,128.29 -2,021,371.57
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 1,104,022.49 2,607,403.47
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金 487,438.36 1,761,282.27
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 2,999.52
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 20,711.03
的损益项目
合计 -261,667.44 2,371,024.72 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的原因及说明(单位:人民币元)
序号 报表项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 增减率 变动原因
1 货币资金 312,498,409.51 239,697,036.25 30.37% 报告期内结构性存款到期赎回
所致
2 交易性金融资 50,000,000.00 128,000,000.00 -60.94% 报告期内结构性存款到期所致

3 应收票据 42,027,967.30 25,833,920.26 62.69% 报告期内收到的票据增加所致
4 预付款项 7,107,259.12 3,366,121.66 111.14% 报告期内预付材料款增加所致
5 其他流动资产 9,389,331.53 13,464,480.46 -30.27% 报告期内留抵增值税减少所致
6 使用权资产 - 4,361,651.62 -100.00% 报告期内终止租赁业务所致
7 长期待摊费用 - 461,607.22 -100.00% 报告期内长期待摊费用摊销所

8 递延所得税资 - 1,094,780.72 -100.00% 报告期内终止租赁业务对应递
产 延转回所致
一年内到期的 报告期内一年内到期的应付债
9 非流动负债 869,956.49 3,251,897.61 -73.25% 券和年内到期的租赁负债减少
所致
10 其他流动负债 40,084,792.23 24,265,122.18 65.20% 报告期内不能终止确认的未到
期票据增加所致
11 租赁负债 - 1,632,584.94 -100.00% 报告期内终止租赁业务所致
12 递延所得税负 2,401,834.53 3,720,134.25 -35.44% 报告期内递延所得税负债冲回
债 所致
13 未分配利润 70,611,515.44 136,735,320.16 -48.36% 报告期内亏损所致
2、合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明(单位:人民币元)
序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因
1 研发费用 16,558,766.29 12,563,788.35 31.80% 报告期内研发投入增加所致
2 其他收益 2,628,114.50 11,670,125.99 -77.48% 报告期内政府补助减少所致
3 信用减值损失 -1,617,562.17 -3,349,110.81 -51.70% 报告期内坏账计提减少所致
4 资产处置收益 -1,809,547.99 - -100.00% 报告期内固定资产处置损失增

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