华东数控:年度关联方资金占用专项审计报告
公告时间:2025-04-24 22:00:33
关于威海华东数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于威海华东数控股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2
金往来的专项说明
威海华东数控股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 3-4
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于威海华东数控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2025)第 371A010323号
威海华东数控股份有限公司全体股东:
我们接受威海华东数控股份有限公司(以下简称“华东数控公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了华东数控公司 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第371A017227号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,华东数控公司编制了本专项说明所附的威海华东数控股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华东数控公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华东数控公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对华东数控公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度华东数控公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华东数控公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王德生
(特殊普通合伙)
中国注册会计师 张迎迎
中国·北京 二〇二五年四月二十四日
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:威海华东数控股份有限公司 单位:万元
非经营性 资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度占用累 2024 年 2024 年度 2024 年 占用形 占用
计发生金额(不 度占用资 偿还累计 期末占用
资金占用 方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 成原因 性质
含利息) 金的利息 发生金额 资金余额
现大股东及其
附属企业
小计 —
前大股东及其
附属企业
小计 — —
总计 — —
其他关联 资金往来 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度往来累 2024 年 2024 年度 2024 年 往来形 往来
计发生金额(不 度往来资 偿还累计 期末往来
资金往来 方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 成原因 性质
含利息) 金的利息 发生金额 资金余额
大股东及其附
属企业
上市公司的子
公司及其附属
企业
总计
法定代表人: 连小明 主管会计工作负责人: 肖崔英 会计机构负责人:肖崔英