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延江股份:2025年一季度报告

公告时间:2025-04-24 18:53:49

证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2025-025
厦门延江新材料股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
营业收入(元) 436,300,465.76 314,824,431.40 38.59%
归属于上市公司股东的净利 11,105,273.05 9,202,526.41 20.68%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 7,317,355.88 6,910,383.08 5.89%
(元)
经营活动产生的现金流量净 2,049,052.54 33,735,956.34 -93.93%
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.0334 0.0277 20.58%
稀释每股收益(元/股) 0.0334 0.0277 20.58%
加权平均净资产收益率 0.84% 0.67% 0.17%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产(元) 2,734,187,600.71 2,733,129,491.18 0.04%
归属于上市公司股东的所有 1,333,975,017.77 1,323,607,016.21 0.78%
者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 2,415,570.96
公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 1,917,479.42
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,365.47
减:所得税影响额 677,761.03
少数股东权益影响额(税后) 3,737.65
合计 3,787,917.17 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额(元) 变动 原因说明
(元) 比例
应收款项融资 93,273,357.01 70,711,739.74 31.91% 本期销售额增加,可申请融资的应收账款也增加
合同负债 3,902,047.69 935,538.05 317.09% 本期客户预收款增加
应交税费 12,593,045.75 9,451,010.21 33.25% 本期盈利增加,计缴的税费增加
2、利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因说明
(元) (元) 比例
营业收入 436,300,465.76 314,824,431.40 38.59% 本期产品销量增加
营业成本 374,140,979.74 256,307,464.64 45.97% 本期产品销量增加,产品销售运费增加
税金及附加 2,768,621.18 1,507,434.29 83.66% 本期增值税免抵税额增加,计缴的城建税和附加
税也增加
销售费用 9,076,735.24 4,294,418.87 111.36% 本期销售收入增长导致相应的销售费用增加
财务费用 7,513,475.10 5,457,134.84 37.68% 本期因美元汇率变动发生较多未兑现汇率损失
公允价值变动收益
(损失以“-”号填 45,232.89 -1,421,754.14 -103.18% 上期外汇远期合约发生未兑现汇兑损失
列)
信用减值损失(损 -69,671.94 -3,384,237.61 -97.94% 本期新增应收账款坏账准备金额减少
失以“-”号填列)
资产减值损失(损 -44,818.43 -1,452,538.15 -96.91% 本期长库龄的存货减少
失以“-”号填列)
所得税费用 -291,672.24 1,565,867.38 -118.63% 本期可抵扣的应纳税所得额增加
少数股东损益 783,489.90 1,923,171.83 -59.26% 由于境外某子公司少数股东减少持股份额引起少
数股东损益减少
其他综合收益的税 -854,792.33 -7,096,078.64 -87.95% 本期境外子公司外币报表折算损失减少
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的 -737,271.49 -7,155,797.33 -89.70% 本期境外子公司外币报表折算损失减少
税后净额
外币财务报表折算 -471,866.34 -6,816,710.08 -93.08% 本期境外子公司外币报表折算损失减少
差额
综合收益总额 11,033,970.62 4,029,619.60 173.82% 本期境外子公司外币报表折算损失减少
归属于母公司所有 10,368,001.56 2,046,729.08 406.56% 本期境外子公司外币报表折算损失减少
者的综合收益总额
归属于少数股东的 665,969.06 1,982,890.52 -66.41% 本期境外子公司外币报表折算差额中少数股东份
综合收益总额 额有所减少
3、现金流量表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因说明
(元) (元) 比例
收到其他与经营活动有关 2,462,019.70 8,365,027.20 -70.57% 上期收到一笔较大金额的一次性现金流
的现金 入。
支付的各项税费 7,875,033.

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