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同和药业:2024年度财务决算报告

公告时间:2025-04-24 18:26:26

2024 年度财务决算报告
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2024 年的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:
一、 2024 年度公司财务报表的审计情况
公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所审计,并以信
会师报字[2025]第 ZA10661 号文出具了标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位:万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 75,889.05 72,213.87 5.09%
营业利润 11,140.08 11,223.23 -0.74%
利润总额 11,468.99 11,250.03 1.95%
净利润 10,658.41 10,598.33 0.57%
经营活动产生的现金净流量 28,518.97 16,374.85 74.16%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 331,955.17 322,143.97 3.05%
净资产 230,874.79 222,644.91 3.70%
股本 42,152.74 42,313.61 -0.38%
每股净资产(元) 5.48 5.26 4.09%
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一)资产、负债、净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2024年12月31日,公司资产总额331,955.17万元,资产构成及变动情况如下:
单位:万元
本报告期末 本报告期初
项目 增减变动
金额 比例 金额 比例
货币资金 17,638.45 5.31% 51,275.34 15.92% -65.60%
交易性金融资产 2,004.97 0.60%
应收账款 9,467.64 2.85% 7,077.19 2.20% 33.78%
应收款项融资 181.46 0.05% 9.90 0.00% 1733.18%
预付款项 178.09 0.05% 1,415.75 0.44% -87.42%
其他应收款 230.46 0.07% 289.50 0.09% -20.39%
存货 55,251.06 16.64% 52,341.67 16.25% 5.56%
一年内到期的非流动 19,458.31 5.86% 4,965.22 1.54% 291.89%
资产
其他流动资产 692.54 0.21% 2,323.79 0.72% -70.20%
其他债权投资 72,122.36 21.73% 48,884.22 15.17% 47.54%
长期股权投资 319.16 0.10%
固定资产 130,198.00 39.22% 100,821.11 31.30% 29.14%
在建工程 18,623.09 5.61% 50,308.09 15.62% -62.98%
使用权资产 198.07 0.06% 282.96 0.09% -30.00%
无形资产 1,928.25 0.58% 2,016.67 0.63% -4.38%
递延所得税资产 10.99 0.00% 23.20 0.01% -52.64%
其他非流动资产 3,452.26 1.04% 109.36 0.03% 3056.91%
资产总计 331,955.17 100.00% 322,143.97 100.00% 3.05%
主要变动原因:
(1)报告期末货币资金余额17,638.45万元,较年初减少33,636.90万元,减幅65.60%,主要是报告期使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致;
(2)报告期末新增交易性金融资产余额2,004.97万元,主要是报告期末未到期理财产品增加所致;
(3)报告期末应收账款余额9,467.64元,较年初增加2,390.45万元,增幅33.78%,主要是报告期末应收账款增加所致;
(4)报告期末应收款项融资余额181.46万元,较年初增加171.56万元,增幅1733.18%,主要是报告期末库存银行承兑汇票增加所致;
(5)报告期末预付款项余额178.09万元,较年初减少1,237.67万元,减幅87.42%,主要是报告期预付货款减少所致;
(6)报告期末一年内到期的非流动资产余额19,458.31万元,较年初增加14,493.08万元,增幅291.89%,主要是报告期末一年内到期的定期存款增加所致;
(7)报告期末其他流动资产余额692.54元,较年初减少1,631.25万元,减幅70.20%,主要是报告期末一年期的定期存款减少所致;
(8)报告期末其他债权投资余额72,122.36万元,较年初增加23,238.14万元,增幅47.54%,主要是报告期一年期以上定期存款增加所致;
(9)报告期末在建工程余额18,623.09万元,较年初减少31,685.00万元,减幅62.98%,主要是报告期二厂区一期项目完工转固所致;
(10)报告期末使用权资产余额198.07万元,较年初减少84.89万元,减幅30.00%,主要是报告期末租赁将于一年内到期净值减少
(11)报告期末其他非流动资产余额3,452.26万元,较年初增加3,342.91万元,增幅3056.91%,主要是报告期末预付购建长期资产款项增加所致。
2、负债结构及变动情况
截止2024年12月31日,公司负债总额101,080.38万元,主要负债构成及变动情况如下:
单位:万元
本报告期末 本报告期初
项目 增减变动
金额 比例 金额 比例
短期借款 30,079.98 29.76% 42,931.25 43.15% -29.93%
应付票据 9,887.09 9.78% 8,155.86 8.20% 21.23%
应付账款 5,148.74 5.09% 4,883.47 4.91% 5.43%
合同负债 423.85 0.42% 208.73 0.21% 103.06%
应付职工薪酬 2,147.98 2.13% 1,911.05 1.92% 12.40%
应交税费 211.98 0.21% 166.83 0.17% 27.06%
其他应付款 2,442.31 2.42% 3,153.02 3.17% -22.54%
一年内到期的非流动 242.23 0.24% 8,760.91 8.81% -97.24%
负债
长期借款 39,850.00 39.42% 25,000.00 25.13% 59.40%
租赁负债 103.24 0.10% 203.79 0.20% -49.34%
递延收益 6,234.96 6.17% 401.85 0.40% 1451.58%
递延所得税负债 4,308.04 4.26% 3,722.31 3.74% 15.74%
负债合计 101,080.38 100.00% 99,499.06 100.00% 1.59%
主要变动原因:
(1)报告期末合同负债余额423.85万元,较年初增加215.12万
元,增幅103.06%,主要是报告期末预收货款增加所致;
(2)报告期末一年内到期的非流动负债余额242.23万元,较年初减少8,518.69万元,减幅97.24%,主要是报告期一年内到期的长期借款减少所致;
(3)报告期末长期借款余额39,850.00万元,较年初增加14,850.00万元,增幅59.40%,主要是报告期长期借款增加所致;
(4)报告期末租赁负债余额103.24万元,较年初减少100.55万元,减幅49.34%,主要是报告期末租赁将于一年内到期及报告期支付租金共同所致;
(5)报告期末递延收益余额6,234.96万元,较年初增加5,833.11万元,增幅1451.58%,主要是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。
3、所有者权益结构及变动情况
单位:万元
本报告期末 本报告期初 增减变
项目 动

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