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七匹狼:年度关联方资金占用专项审计报告

公告时间:2025-04-02 17:25:44
福建七匹狼实业股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字 [2025]24015020049 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

福建七匹狼实业股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2025]24015020049号
福建七匹狼实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称七匹狼公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月1日签发了华兴审字[2025]24015020019号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的要求,七匹狼公司编制了后附的福建七匹狼实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是七匹狼公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计七匹狼公司2024年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有
重大方面没有发现不一致。除了对七匹狼公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解七匹狼公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供七匹狼公司公司披露2024年度报告之用,不得用作任何其他目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师:林希敏
(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师:孙露
中国福州市 2025 年 4 月 1 日

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