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卓胜微:关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

公告时间:2025-03-30 15:33:55

证券代码:300782 证券简称:卓胜微 公告编号:2025-021
江苏卓胜微电子股份有限公司
关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年 3月 28日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于拟续聘2025 年度会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构以来,具备良好的职业操守和专业能力,具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力,在审计工作中勤勉尽责,切实履行了审计机构应尽的职责。现公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,聘期一年,年报审计费用 100 万元,内控审计费用 30万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总
数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743名。
立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿
元,证券业务收入 17.65 亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54亿元,同行业上市公司审计客户 93 家。
2、投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲
被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)结果
裁)人 件 裁)金额
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决,金亚
金亚科技、周旭 尚余 500 万
投资者 2014 年报 科技对投资者损失的 12.29%部
辉、立信 元
分承担赔偿责任,立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额,目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年
度报告;2016 年半年度报告、
年度报告;2017 年半年度报告
保千里、东北证 2015 年重组、 以及临时公告存在证券虚假陈
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、2016 1,096 万元 述为由对保千里、立信、银信
信等 年报 评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚,但
有权人民法院判令立信对保千
里在 2016 年 12月 30 日至 2017
起诉(仲 诉讼(仲裁)事 诉讼(仲
被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)结果
裁)人 件 裁)金额
年 12 月 29 日期间因虚假陈述行
为对保千里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行,法
院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项,并
且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险,足以有效
化解执业诉讼风险,确保生效
法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员 131名。
(二)项目信息
1、基本信息
(1)项目合伙人及签字注册会计师:乔琪,1999 年起成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2002年开始在立信会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核 12家上市公司审计报告。
(2)签字注册会计师:缪环宇,2021 年起成为注册会计师,2016年开始从
事上市公司审计,2016 年开始在立信会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署 3 家上市公司审计报告。
(3)项目质量控制复核人:包梅庭,2006年起成为注册会计师,2004年开
始从事上市公司审计,2004 年开始在立信会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核 10家上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况
项目 2025 年度 2024 年度 增减%
年报审计收费金额(万 100 100 0
元)
内控审计收费金额(万 30 30 0
元)
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2024年度审计过程中勤勉尽职,能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司2024年度财务会计报表发表了意见。
审计委员会查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格

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