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倍杰特:中信建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告

公告时间:2025-05-08 17:45:34

中信建投证券股份有限公司关于
倍杰特集团股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告
保荐机构名称:中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称:倍杰特
保荐代表人姓名:于雷 联系电话:010-56051431
保荐代表人姓名:黎江 联系电话:010-56051431
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情

(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 是
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 2
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东会次数 无,均事前或事后审阅会议议案
(2)列席公司董事会次数 1 次
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 2(其中,保荐代表人针对上半年募
集资金存放与使用情况进行了 1 次
现场检查)
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
(1)发表独立意见次数 6
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)
(1)向本所报告的次数 0

项 目 工作内容
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项 无
(2)关注事项的主要内容 不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
(1)培训次数 1
(2)培训日期 2025 年 4 月 18 日
(3)培训的主要内容 上市公司规范运作和信息披露专题培

11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“股东会、董事会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项(包括
对外投资、风险投资、委托理财、 无 不适用
财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他(包括经营环境、业务发
展、财务状况、管理状况、核心技 无 不适用
术等方面的重大变化情况)
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、控股股东、实际控制人及其他股东关于
所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承 是 不适用

2、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的 是 不适用
股东关于减持股份的承诺
3、公司、控股股东、实际控制人及董事、
监事及高级管理人员关于首次公开发行股 是 不适用
票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺
4、公司、控股股东、实际控制人及持股 5% 是 不适用
以上股东关于利润分配政策的承诺
5、公司、控股股东、实际控制人及持股 5%
以上股东关于同业竞争、关联交易、资金占 是 不适用
用方面的承诺
6、公司、控股股东、实际控制人及公司董 是 不适用
事关于稳定股价的承诺
7、公司、控股股东、实际控制人及董事、
监事及高级管理人员关于填补被摊薄即期 是 不适用
回报的措施及承诺
8、公司、控股股东、实际控制人关于股份 是 不适用
回购的承诺
9、公司、控股股东、实际控制人、公司董
事、监事及高级管理人员未能履行公开承 是 不适用
诺的约束措施
10、公司、控股股东、实际控制人的其他承 是 不适用

四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
(1)2024 年 1 月,中信建投证券因在保荐芯天下 IPO
项目过程中,未对发行人所处市场情况及同行业可比
公司情况予以充 分关注并核查发行人对终端客户的
销售情况,对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意
见并督促发行人提高信息披露质量,被深交所出具监
管函。
(2)2024 年 1 月,中信建投证券因在云鼎科技非公
2.报告期内中国证监会和本所对保 开持续督导过程中,未能持续督导上市公司完善制荐机构或者其保荐的公司采取监管 度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务
措施的事项及整改情况 使用过程,被山东证监局出具警示函,并于 2024 年
7 月被深交所出具书面警示。
(3)2024 年 5 月,中信建投证券因在常熟汽饰 2019
年公开发行可转债持续督导工作中,未关注发行人历
次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露
募投目实施进度未达计划进度的情况,披露的募集资
金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的
核查意见,被江苏证监局出具警示函。
(4)2024 年 9 月,中信建投证券因在卓谊生物 IPO
报告事项 说 明
项目过程中,未充分关注并审慎核查发行人推广活动
内控制度执行不到位、会计核算不规范的情形,未充
分核查发行人关联交易情况,未督促发行人充分披露
其与控股股东人员、营业场所混同及整改情况,被深
交所采取书面警示自律监管措施。
(5)2024 年 10 月,因中信建投证券在部分项目中
尽职调查不充分;未有效督促发行人做好募集资金专
户管理;内核未充分关注项目风险等,违反了《证券
公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条
的规定,被中国证监会采取监管谈话的行

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