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蓝丰生化:2024年度财务决算报告

公告时间:2025-04-29 00:42:51

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2024 年度财务决算报告
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《公司法》
《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算,公司编制的 2024 年度财务
报表,经公证天业(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,
现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下:
一、报告期主要财务数据和指标
单位:元
2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入(元) 1,793,141,048.95 1,741,628,407.17 2.96%
归属于上市公司股东的净利 -252,500,773.62 -332,260,445.98 24.01%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除 -232,137,862.28 -361,297,556.68 35.75%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净 106,181,646.18 -383,302,095.05 127.70%
额(元)
基本每股收益(元/股) -0.6849 -0.8911 23.14%
稀释每股收益(元/股) -0.6849 -0.8911 23.14%
加权平均净资产收益率 -237.81% -173.39% -64.42%
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减
总资产(元) 3,418,834,199.38 3,399,589,930.03 0.57%
归属于上市公司股东的净资 32,536,860.02 25,221,286.52 29.01%
产(元)
归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏的主要原因:报告期内,在农
化板块行业整体承压,光伏行业产业链供给侧竞争加剧,产品价格持续下跌的大
环境下,公司通过优化人员结构、严控期间费用,加强市场拓展等有效措施,实
现销售收入小幅增长;上年度末,公司对长期处于亏损状态的原全资子公司宁夏
蓝丰精细化工有限公司(以下简称“宁夏蓝丰”)进行了剥离处置,本年度不再
纳入合并范围,相应减少对合并报表净利润影响。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)资产负债表分析
单位:万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减

资产总额 341,883.42 339,958.99 0.57%
流动资产 130,755.44 157,567.27 -17.02%
非流动资产 211,127.98 182,391.72 15.76%
负债合计 310,625.48 314,893.46 -1.36%
流动负债 233,307.79 251,747.58 -7.32%
非流动负债 77,317.69 63,145.88 22.44%
所有者权益 31,257.94 25,065.53 24.70%
变化较大项目说明:
1、流动资产较上年减少,主要原因系其他应收款、应收账款及货币资金减少所致。
2、非流动资产较上年增加,主要原因系子公司固定资产增加所致;
3、非流动负债较上年增加,主要原因系递延收益、长期借款、预计负债增加所致;
4、所有者权益较上年增加,主要原因系子公司吸收股东投资所致。
(二)经营情况分析
单位:万元
项目 2024 年 2023 年 同比增减
营业收入 179,314.10 174,162.84 2.96%
营业成本 183,150.43 177,732.43 3.05%
税金及附加 1,576.53 764.93 106.10%
销售费用 4,564.96 2,521.39 81.05%
管理费用 8,467.72 14,274.14 -40.68%
研发费用 6,868.01 1,525.60 350.18%
财务费用 4,658.06 2,702.57 72.36%
其他收益 1,704.71 856.91 98.94%
投资收益 120.59 3,161.61 -96.19%
信用减值损失 -5,299.13 -1,294.31 增加 309.42%
资产减值损失 -6,878.37 -11,886.71 减少 42.13%
资产处置收益 -35.91 -146.46 减少 75.48%
营业外收入 96.94 326.82 -70.34%
营业外支出 3,220.77 1,092.94 194.69%
所得税费用 -8,160.75 -659.68 减少 1137.08%

利润总额 -43,483.55 -35,433.30 减少 22.72%
归属于上市公司股东的净利润 -25,250.08 -33,226.04 增加 24.01%
变化较大项目说明:
1、税金及附加较上年同期增加,主要原因系子公司固定资产增加,缴纳房产税、土地使用税所致;
2、销售费用较上年同期增加,主要原因系光伏市场拓展投入增加,销售人员薪酬增加,市场参展及服务费增加,以及子公司旭合科技自 2023 年 7 月纳入合并范围所致;
3、管理费用较上年同期减少,主要原因系原全子公司宁夏蓝丰不再纳入合并范围,以及人员优化后计提薪酬费用减少所致;
4、研发费用较上年同期增加,主要原因系光伏业务研发投入增加所致;
5、财务费用较上年同期增加,主要原因系股东借款利息增加所致;
6、其他收益较上年同期增加,主要原因系子公司递延收益摊销增加所致;
7、投资收益较上年同期减少,主要原因系上年度出售原子公司宁夏蓝丰股权收益所致;
8、信用减值损失较上年同期增加,主要原因系补提江西德施普及计提维氏化学信用减值损失所致;
9、资产处置收益较上年同期减少,主要原因系本期处置资产亏损减少所致;
10、营业外收入较上年同期减少,主要原因系设备补偿摊销减少所致;
11、营业外支出较上年同期增加,主要原因系计提相关诉讼费用所致;
12、所得税费用较上年同期减少,主要原因系子公司计提递延所得税资产所致;
13、利润总额较上年同期减少,主要原因系经营亏损、计提信用减值损
失、计提预计负债所致;
14、归母净利润较上年同期减亏,主要原因系少数股东分摊亏损所致。
(三)现金流量分析
单位:万元
项 目 2024 年

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