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志晟信息:会计师事务所履职情况评估报告

公告时间:2025-04-25 22:21:39

证券代码:832171 证券简称:志晟信息 公告编号:2025-025
河北志晟信息技术股份有限公司
会计师事务所履职情况评估报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定及要求,公司对中审众环2024 年度审计工作的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)基本情况
成立日期:始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人:石文先
2024年度末合伙人数量:216人
2024年度末注册会计师人数:1,304人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:723人
2023年收入总额(经审计):215,466.65万元
2023年审计业务收入(经审计):185,127.83万元
2023年证券业务收入(经审计):56,747.98万元
2023年上市公司审计客户家数:201家

2023年上市公司审计收费:26,115.39万元
2023年本公司同行业上市公司审计客户家数:13家
(二)聘任会计师履行的程序
经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议及公司2023年年度股东大会审议,同意公司聘任中审众环担任公司2024年年度审计机构。
(三)诚信记录
中审众环质量控制复核合伙人刘钧和项目合伙人吴玉妹最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分;签字注册会计师龚勋最近3年收(受)行政监管措施0次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
二、会计师事务所2024年度履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2024年年报工作要求,中审众环对公司2024年年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,中审众环就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项等与公司审计委员会、管理层进行了沟通,有效的提升了工作的准确性。
三、公司对会计师事务所的评估情况
经评估审查,公司认为中审众环具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月25日

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