中国东航:中国东方航空股份有限公司2024年度涉及东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
公告时间:2025-03-28 20:18:38
中国东航:中国东方航空股份有限公司2024年度涉及东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
中国东方航空股份有限公司董事会
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国东方航空股份有限公司(以下
简称“贵公司:)2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称
“财务报表”),并于2025年3月28日签发了德师报(审)字(25)第P03132号无保留意见的审计
报告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,贵公
司编制了后附的2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简
称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计
师审计准则对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
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