昭衍新药:北京昭衍新药研究中心股份有限公司内部控制审计报告
公告时间:2025-03-28 17:02:29
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2024 年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2508670 号
北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称 “贵公司” )2024年 12月 31日的
财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partners hi p and a member firm of the KPMG global 师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
毕org马an威is华at振io会n o计f 师ind事e务pe所nd(特en殊t m普e通m合be伙r f)irm—s a中ffi国lia合te伙d w制it会h 计 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
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