中国太保:截至2024年12月31日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
公告时间:2025-03-26 18:08:32
中国太保:截至2024年12月31日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了中国太平洋保险(集团)股份有限公司的财务报表,包括2024年12月
31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现
金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年3月26日出具了编号为安永华明(2025)
审字第70015004-B01号的标准无保留意见审计报告
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的贵公司2024年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)执行了有限保证的鉴证
业务。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求及参照《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第2号一—业务办理》和后续相关规定,中国太平洋保险(集团)股
份有限公司编制了后附的汇总表。如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合
法性、完整性是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的责任。我们的责任是在执行
鉴证工作的基础上对上述汇总表发表鉴证意见。
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