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隆华科技:2024年三季度报告

公告时间:2024-10-28 18:15:03

证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2024-076
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入(元) 708,059,027.40 0.10% 1,930,190,051.84 1.94%
归属于上市公司股东的净利润 49,253,922.06 -15.00% 154,710,273.82 -12.64%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非 42,842,890.05 -10.93% 135,096,227.80 -14.12%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -299,186,434.51 -305.62%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0545 -14.98% 0.1711 -12.61%
稀释每股收益(元/股) 0.0545 -14.98% 0.1711 -12.61%
加权平均净资产收益率 1.54% -0.27% 4.77% -0.83%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,610,317,400.44 6,323,489,956.25 4.54%
归属于上市公司股东的所有者 3,287,523,078.37 3,157,018,031.34 4.13%
权益(元)
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利(元) 0.00 0.00
支付的永续债利息 (元) 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0545 0.1711
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明
末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 40,931.64 5,905.13
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 6,710,003.27 10,101,809.99
的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 -1,185,273.24 13,997,416.79
资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,332,521.27 4,229,072.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 515,000.00 515,000.00
债务重组损益 -55,532.40 -97,285.01
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 9,682.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -263,475.35 -5,034,778.33
减:所得税影响额 976,452.93 3,133,941.49
少数股东权益影响额(税后) 706,690.25 978,835.88
合计 6,411,032.01 19,614,046.02 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:
(1)报告期末货币资金 56,715.93 万元,较期初减少 36.18%,主要原因为本年度锁定材料价款现款购买原材料增加、
新增投资所致。
(2)报告期末应收款项融资 317.90 万元,较期初减少 93.37%,主要原因为本年度销售货款票据结算减少所致。
(3)报告期末预付款项 10,958.51 万元,较期初增加 71.84%,主要原因为锁定材料价款增加预付款所致。
(4)报告期末一年内到期的非流动资产 2,500 万元,较期初增加 150.00%,主要原因为其他非流动金融资产重分类所致。(5)报告期末其他非流动金融资产 0 元,较期初减少 100.00%,主要原因为重分类至一年内到期的非流动资产所致。
(6)报告期末其他流动资产 10,754.63 万元,较期初增加 73.30%,主要原因为合同取得成本增加、待收回残靶增加、
增值税留抵等增加所致。
(7)报告期末在建工程 26,622.04 万元,较期初增加 193.28%,主要原因为子、孙公司新建厂房和生产线所致。
(8)报告期末使用权资产 27.97 万元,较期初减少 93.32%,主要原因为报告期房租到期改为短租所致。
(9)报告期末长期待摊费用 2,688.56 万元,较期初增加 94.46%,主要原因为报告期厂区工程施工费增加所致。
(10)报告期末应付职工薪酬 2,173.95 万元,较期初减少 62.46%,主要原因为上年末计提的薪资奖金等本年支付所致。(11)报告期末应交税费 2,115.30 万元,较期初减少 45.88%,主要原因为本年支付了相关税费所致。
(12)报告期末一年内到期的非流动负债 3,531.08 万元,较期初增加 33.35%,主要原因为一年内到期的长期借款增加
所致。
(13)报告期末其他流动负债 6,320.37 万元,较期初减少 39.22%,主要原因是本年度已背书转让未终止确认的票据减
少所致。
(14)报告期末长期借款 47,889.68 万元,较期初增加 97.97%,主要原因为新增项目贷款所致。
2、合并利润表项目 1-9 月大幅变动情况及原因说明:
(1)报告期财务费用为 3,499.91 万元,较同期增加 33.92%,主要原因为本年贷款增加及利息收入减少所致。
(2)报告期投资收益为 1,268.85 万元,较同期增加 99.10%,主要原因为权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
(3)报告期营业外支出为 595.29 万元,较同期增加 721.73%,主要原因为滞纳金增加所致。
(4)报告期所得税费用为 3,658.42 万元,较同期增加 42.42%,主要原因为当期所得税增加所致。
3、合并现金流量表项目 1-9 月大幅变动情况及原因说明:
(1)报告期经营活动产生的现金流量净额为-29,918.64 万元,较同期减少 305.62%,主要原因为锁定材料价款现款购买原材料增加所致。
(2)报告期投资活动产生的现金流量净额-22,126.58 万元,较同期减少 307.11%,主要原因为子孙公司新建厂房生产线所致。
(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额为 20,736.28 万元,较同期增加 205.19%,主要原因为本年度增加了银行贷款所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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