中核科技:2024年三季度报告
公告时间:2024-10-24 20:39:36
证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2024-040
中核苏阀科技实业股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 381,653,509.58 17.77% 1,025,090,350.53 -8.25%
归属于上市公司股东 40,147,415.84 -34.89% 115,707,671.37 -11.19%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 34,965,537.72 -18.14% 102,756,628.90 -2.34%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 — — -343,301,925.16 -19.22%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.10 -34.89% 0.30 -11.76%
股)
稀释每股收益(元/ 0.10 -34.89% 0.30 -11.76%
股)
加权平均净资产收益 2.04% -1.25% 5.78% -1.26%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,474,650,837.86 3,283,866,416.22 5.81%
归属于上市公司股东 2,036,340,649.38 2,000,701,171.05 1.78%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲 184,989.28 263,826.03
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 5,786,158.98 9,513,436.08
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除上述各项之外的其他营业 124,554.75 5,459,569.99
外收入和支出
减:所得税影响额 913,824.89 2,285,789.63
合计 5,181,878.12 12,951,042.47 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额(元) 原因
代扣代缴个税手续费返还收入 91,067.70 符合国家政策规定、持续发生
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
单位:
元
项目 期末余额 期初余额 同比增减% 变动原因说明
主要是报告期公司为加快订
货币资金 122,323,888.98 247,026,801.49 -50.48%单生产大量购买原材料所
致。
主要是报告期末收到的商业
应收票据 74,575,459.09 113,663,494.46 -34.39%承兑汇票、已背书未到期的
非 6+9 行银行承兑汇票减少
所致。
主要是报告期末公司货款尚
应收账款 1,224,288,337.57 1,009,336,917.66 21.30%未到回笼节点,导致应收账
款增加所致。
长期待摊费 3,788,679.38 1,693,434.25 123.73%主要是报告期末待摊销的固
用 定修理支出增加所致。
使用权资产 4,794,188.17 9,045,602.76 -47.00%主要是报告期末使用权资产
累计折旧增加所致。
主要是由于报告期为满足流
短期借款 312,353,966.19 110,000,000.00 183.96%动资金周转需要新增银行贷
款所致。
主要原因是报告期生产经营
应付票据 268,965,380.93 180,376,460.00 49.11%规模扩大,应付货款增加,
支付的票据也相应增加所
致。
一年内到期 主要原因是报告期末一年内
的非流动负 4,207,069.20 8,737,547.06 -51.85%到期的租赁负债减少所致。
债
租赁负债 851,852.03 3,380,331.03 -74.80%主要原因是报告期末租赁付
款额减少所致。
其他非流动 13,561,865.72 8,871,121.81 52.88%主要原因是研发支出的设备
资产 进度款增加所致。
2、利润表项目变动情况及原因
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减% 变动原因说明
主要是报告期营业收入减
销售费用 41,779,304.17 60,225,036.81 -30.63%少,相应的销售人员工资、