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国星光电:2024年三季度报告

公告时间:2024-10-24 19:33:36

证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2024-043
佛山市国星光电股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 834,546,891.68 -6.53% 2,688,255,834.65 1.38%
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,464,723.96 -61.55% 66,710,559.49 -17.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -641,422.48 -103.72% 35,450,395.69 -31.51%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) — — 195,373,625.62 -34.37%
基本每股收益(元/股) 0.0169 -61.59% 0.1079 -17.63%
稀释每股收益(元/股) 0.0169 -61.59% 0.1079 -17.63%
加权平均净资产收益率 0.28% -0.44% 1.74% -0.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,443,741,369.70 6,526,413,104.58 -1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,837,878,874.03 3,803,493,247.72 0.90%
(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产 -1,156,056.35 -1,285,606.93 主要为固定资产处置损益。
减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经 6,381,750.86 25,173,348.58 主要为政府补助。
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 主要为开展银行理财业务产生
值业务外,非金融企业持有金融资产和金 853,910.00 3,193,395.94 的公允价值变动损益及投资收
融负债产生的公允价值变动损益以及处置 益。
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,458,679.27 11,614,351.21 主要为无需支付的应付款项结
转及收到赔偿、调解款等。
减:所得税影响额 2,728,318.73 4,730,038.27
少数股东权益影响额(税后) 2,703,818.61 2,705,286.73
合计 11,106,146.44 31,260,163.80 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因
其他流动资产 10,626,223.21 19,949,701.91 -46.73% 主要系报告期末增值税待抵扣进项税额减
少影响所致。
投资性房地产 3,381,698.50 30,820,094.56 -89.03% 主要系报告期部分厂房出租合同终止影响
所致。
使用权资产 595,371.32 259,541.48 129.39% 主要系报告期续签房屋租赁影响所致。
其他非流动资产 29,657,908.10 15,626,911.06 89.79% 主要系报告期末机器设备预付款增加影响
所致。
短期借款 1,900,839.17 66,689,877.73 -97.15% 主要系报告期附有追索权的贴现应收票据
终止确认所致。
主要系报告期增值税进项税额减少导致应
应交税费 9,835,825.59 5,268,685.22 86.68% 交增值税增加以及计提的房产税、土地使
用税增加影响所致。
租赁负债 431,512.12 主要系上年末将租赁负债重分类至一年内
到期的非流动负债影响所致。
其他流动负债 639,003.53 2,139,975.07 -70.14% 主要系报告期末预收款项减少,相应增值
税待转销项税额减少影响所致。
主要系根据《企业安全生产费用提取和使
专项储备 6,252,710.85 1,469,013.89 325.64% 用管理办法》(财资〔2022〕136 号)规
定比例计提安全生产费结余影响所致。
少数股东权益 216,269.32 -53,268.36 506.00% 主要系报告期内控股子公司收回调解款影
响所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 同比变动 变动原因
投资收益 5,834,344.84 3,684,916.40 58.33% 主要系报告期理财产品投资收益同比增加
影响所致。

公允价值变动收益 -634,116.52 555,512.61 -214

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