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晨曦航空:西安晨曦航空科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

公告时间:2024-04-21 15:38:04

西安晨曦航空科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度主要工作安排报告如下:
一、报告期公司经营情况回顾
报告期内,在公司董事会的领导下,管理层积极应对国内军品行业发展的新形势,努力践行公司发展战略和年度经营计划,继续以客户为中心,以业绩为导向,以研发创新为驱动,以人才为根本,稳步推进各项工作顺利进行。
经过审计,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12
月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量,并为本公司 2023 年度
财务报表出具了 XYZH/2024BJAG1B0113 审计报告。
报告期,公司营业收入 23,335.04 万元,较上年同期 23,308.23 万元上升 0.12%;
营业利润 708.24 万元,较上年同期 3,861.82 万元下降 81.66%;利润总额 704.20
万元,较上年同期 3,861.02 万元下降 81.76%;归属于上市公司的股东净利润575.42 万元,较上年同期 3,567.90 万元下降 83.87%。归属于上市公司的股东净利润下降主要原因:1.报告期公司应收账款回款较上年度下降,导致本报告期计提信用减值损失较上年度增加 195.63%。2.报告期内符合增值税退、抵税条件的销售订单正在办理相关退抵税手续,导致其他收益较上年同期下降 73.81%。3.报告期全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司管理费用、研发费用较上年同期增加。综合导致归属于上市公司股东净利润下降。
公司 2023 年具体经济指标如下:
(单位:万元)
项 目 2023 年 2022 年 本年比上年
增减
营业收入 23,335.04 23,308.23 0.12%
归属于上市公司股东的净利润 575.42 3,567.90 -83.87%
归属于上市公司股东的扣除非经 -158.03 1,592.87 -109.92%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,541.59 2,306.35 -470.35%
基本每股收益(元/股) 0.0105 0.0656 -83.99%
稀释每股收益(元/股) 0.0105 0.0656 -83.99%
加权平均净资产收益率 0.56% 3.93% -3.37%
项 目 2023 年末 2022 年末 本年末比上
年末增减
资产总额 126,647.77 127,576.24 -0.73%
归属于上市公司股东的净资产 103,317.49 102,758.33 0.54%
1.资产情况
(单位:万元)
项 目 2023 年末 2023 年初 本年末比年
初增减
货币资金 23,264.82 20,367.08 14.23%
交易性金融资产 - 14,173.98 -100.00%
应收票据 1,875.73 2,685.16 -30.14%
应收账款 45,640.13 34,739.48 31.38%
预付款项 1,882.64 2,607.53 -27.80%
其他应收款 131.25 145.85 -10.01%
存货 31,441.17 32,331.03 -2.75%
其他流动资产 332.65 22.84 1,356.41%
流动资产合计 104,568.39 107,072.95 -2.34%
固定资产 17,255.83 16,651.78 3.63%
在建工程 1,046.15 569.85 83.59%
使用权资产 25.66 79.12 -67.57%
无形资产 2,207.46 2,268.04 -2.67%
长期待摊费用 2.73 7.51 -63.59%
递延所得税资产 1,541.55 927.00 66.29%
非流动资产合计 22,079.38 20,503.29 7.69%
资产总计 126,647.77 127,576.24 -0.73%
2023年公司资产总额下降0.73%,相关数据同比发生变动30%以上的项目经分析具体情况如下:
(1) 交易性金融资产较年初下降 100%,主要系期初公司全资子公司使用暂时
闲置募集资金购买理财产品所致。
(2) 应收票据较年初下降 30.14%,主要系报告期公司收到客户支付的承兑汇票到期托收;同时报告期客户支付的承兑汇票较上年同期下降,从而使得应收票据期末余额较期初余额减少。
(3) 应收账款较年初上升 31.38%,主要系报告期公司收到客户回款较上年同期有所下降,从而使得应收账款期末余额较期初余额增加。
(4) 其他流动资产较年初上升 1,356.41%,主要系报告期末待抵扣进项税金额较期初增加所致。
(5) 在建工程较年初上升 83.59%,主要系报告期航空器零件生产线扩建项目装修工程增加所致。
(6) 使用权资产较年初下降 67.57%,主要系报告期株洲子公司厂房租金按租赁期限折旧导致使用权资产下降所致。
(7) 长期待摊费用较年初下降 63.59%,主要系报告期末应摊销的装修等费用较期初余额减少所致。
(8) 递延所得税资产较年初上升 66.29%,主要系计提坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异较期初余额上升所致。
2.负债和股东权益情况
(单位:万元)
项 目 2023 年末 2023 年初 本年末比年
初增减
应付票据 2,312.30 2,836.90 -18.49%
应付账款 15,633.70 16,448.88 -4.96%
合同负债 360.19 446.12 -19.26%
应付职工薪酬 2,723.31 3,019.53 -9.81%
应交税费 1,982.75 1,653.10 19.94%
其他应付款 139.35 104.66 33.14%
一年内到期的非流动负债 25.54 53.95 -52.66%
其他流动负债 - 0.21 -100.00%
流动负债合计 23,177.14 24,563.35 -5.64%
租赁负债 - 27.93 -100.00%
递延收益 101.67 162.81 -37.55%
递延所得税负债 51.47 63.82 -19.35%
非流动负债合计 153.14 254.56 -39.84%

负 债 合 计 23,330.28 24,817.90 -5.99%
股本 55,010.95 32,359.39 70.00%
资本公积 1,063.37 23,714.94 -95.52%
专项储备 2,006.50 2,022.76 -0.80%
盈余公积 5,229.45 5,040.88 3.74%
未分配利润 40,007.21 39,620.36 0.98%
归属于母公司股东权益合计

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