立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报告及审计报告(2023年年报财务数据更新版)
公告时间:2024-04-16 08:37:10
浙江中力机械股份有限公司
审计报告及财务报表
2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日浙江中力机械股份有限公司
审计报告及财务报表
(2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-4
二、 财务报表
合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-14
财务报表附注 1-163审计报告 第 1 页
审 计 报 告
信会师报字[2024]第 ZF10097 号
浙江中力机械股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了浙江中力机械股份有限公司(以下简称中力股份)财
务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2021 年度、 2022 年度及 2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了中力股份 2021 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月
31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度、
2022 年度及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立
于中力股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2021 年度、 2022
年度及 2023 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以
对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项
单独发表意见。
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