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恩华药业:关于续聘会计师事务所的公告

公告时间:2024-03-29 19:35:53

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2024-011
江苏恩华药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年度业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
诉讼(仲
起诉(仲裁)人 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)金额 诉讼(仲裁)结果
裁)事件
连带责任,立信投保的职业保险足以
金亚科技、周旭 尚余 1,000 多万,
投资者 2014 年报 覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履
辉、立信 在诉讼过程中


诉讼(仲
起诉(仲裁)人 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)金额 诉讼(仲裁)结果
裁)事件
一审判决立信对保千里在 2016 年 12
2015 年重
保千里、东北证 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
组、2015
投资者 券、银信评估、立 80 万元 证券虚假陈述行为对投资者所负债务
年报、2016
信等 的 15%承担补充赔偿责任,立信投保
年报
的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪律处分1次,涉及从业人员75名。
(二)项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提供
项 目 姓 名
执业时间 司审计时间 业时间 审计服务时间
项目合伙人 张 宇 2002 年 7 月 2003 年 1 月 2003 年 1 月 2022 年
签字注册会计师 韩晨君 2015 年 5 月 2008 年 7 月 2008 年 7 月 2024 年
质量控制复核人 李正宇 2009 年 9 月 2002 年 4 月 2002 年 4 月 2022 年
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:张宇
时间 上市公司名称 职务
2022 年度、2023 年度 江苏恩华药业股份有限公司 项目合伙人
2022 年度、2023 年度 上海移为通信技术股份有限公司 项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名: 韩晨君
时间 上市公司名称 职务

(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:李正宇
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 上海外服控股集团股份有限公司 项目合伙人
2021年-2023年 上海华虹计通智能系统股份有限公司 项目合伙人

时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 云赛智联股份有限公司 项目合伙人
2021年-2023年 上海飞科电器股份有限公司 质量控制复核人
2021年-2023年 北京奥赛康药业股份有限公司 质量控制复核人
2021年-2022年 森赫电梯股份有限公司 质量控制复核人
2021年-2022年 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 质量控制复核人
2022年-2023年 江苏恩华药业股份有限公司 质量控制复核人
2022年-2023年 安徽千一智能设备股份有限公司 质量控制复核人
2022 年 创新美兰(合肥)股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。除张宇于2022年3月收到行政监管谈话措施1次外,上述人员过去三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
3、审计收费
(1)本期审计收费系公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围以及立信提供审计服务的性质、繁简程度与立信充分沟通协商后确定的。公司2023年度审计费用构成与2022年度审计费用构成及变动情况见下表。
审计费用名称 2023年度 2022年度 变动幅度 变动幅度超过20%的原因说明
(%)
年报审计费用(万元) 60.00 60.00 0.00 不适用
内控审计费用(万元) 30.00 30.00 0.00 不适用
审计费用合计(万元) 90.00 90.00 0.00 不适用
(2)董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
2024年3月17日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对立信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查。经核查,审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果,已连续17年为公司提供审计服务,在2023年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执
业,重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员
会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2023年度报告的审计工作。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,同意续聘立信为公司2024年度的审计机构,聘期一年。具体审计费用建议董事会提请公司股东大会授权管理层根据公司
2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定。同意将上述议案提交董事会审
议。
2、独立董事的事前认可情况
经核查,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2023年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。 本次续聘会计

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