同济科技:关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告
公告时间:2024-04-26 19:01:29
证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2024-014
上海同济科技实业股份有限公司
关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计
师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会
计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢
1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务,具
有丰富的证券服务业务经验。
2. 人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2023 年末合伙
人人数为 65 人,注册会计师共 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 150 人。
3. 业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币
58,278.95 万元,审计业务收入为人民币 45,825.20 万元,证券业务收入为人民币
15,981.91 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2023 年)上市公司审计客户数量
70 家,审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)
提供服务的上市公司中主要行业为制造业,水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与同济科技同行业客户共 4 家。
4. 投资者保护能力
按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
1) 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023年 12 月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担赔偿责任。
2) 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带
赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)
的赔偿已履行完毕。
3) 上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 3 名原告起诉富控互动
及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上海金融法院已就其中 1 案作出一审判决,以该案原告不符合索赔条件为由,驳回其全部诉讼请求。
4) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 1 名原告起诉尤夫股份
及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
5) 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因刚泰控股虚假陈述,截至 2023 年 12 月 31 日,有 158 名原告起诉刚泰控
股时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
5. 诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)和行政监管措施 12 次(涉及 20 人),
未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
(二) 项目成员信息
1. 人员信息
项目合伙人: 戎凯宇,1992 年成为注册会计师、1993 年开始从事上市公司
审计、2000 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2012 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师: 杨洁,2021 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公
司审计、2005 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2007 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核人: 严臻,2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公
司审计、2000 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核 7 家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
(三) 审计收费
1.审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2.审计费用同比变化情况
2023年度财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用30万元;续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,财务报表审计和内部控制审计费用合计为130万元(含税),其中财务审计费用100万元,内控审计费用30万元。2024年度审计费用与2023年度持平。
二、 拟续聘会计事务所履行的程序
(一) 公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘财
务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,符合财务审计及内控审计工作的规定和要求。同意支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度财务审计费用 100 万元及内控审计费用 30 万元,并续聘其为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用 100 万元,内部控制审计费用 30 万元。。
(二)公司第十届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结
果审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用 100 万元,内部控制审计费用 30 万元。
(三)本次聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日