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盐津铺子:2024年一季度报告

公告时间:2024-04-23 17:52:52

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2024-030
盐津铺子食品股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因:1、因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述;2、公司自 2023 年 1 月 1 日起首次执行《企
业会计准则解释第 16 号》,按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
上年同期 本报告期比上
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 1,223,244,715.96 892,881,008.20 892,881,008.20 37.00%
归属于上市公司股东的净利润(元) 159,624,450.40 111,542,452.98 111,547,330.31 43.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 137,780,934.12 98,352,350.08 98,357,227.41 40.08%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 214,293,047.26 78,669,123.14 78,669,123.14 172.40%
基本每股收益(元/股) 0.84 0.88 0.59 42.37%
稀释每股收益(元/股) 0.83 0.87 0.58 43.10%
加权平均净资产收益率 10.38% 9.34% 9.34% 1.04%

上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 3,065,773,460.42 2,869,970,537.70 2,869,970,537.70 6.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,637,025,348.16 1,446,999,221.09 1,446,999,221.09 13.13%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -6,214,647.53
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 31,796,211.07
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 752,095.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -291,325.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额 3,625,787.06
少数股东权益影响额(税后) 573,030.88
合 计 21,843,516.28 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
货币资金 483,320,725.07 310,423,110.94 55.70% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
应收票据 828,662.31 0.00 100.00% 主要系收到部分客户的应收票据暂未到期托收
主要系报告期内全资子公司江西蛋皇纪绿色食
生产性生物资产 2,882,943.33 1,037,249.54 177.94% 品有限公司育雏车间的部分鹌鹑育雏阶段已
满,进入产蛋阶段转入生产性生物资产
长期待摊费用 20,870,495.74 14,772,893.48 41.28% 主要系新增租赁资产的装修支出
长期借款 5,001,208.33 0.00 100.00% 主要系本期公司向银行增加长期借款

利润表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
营业收入 1,223,244,715.96 892,881,008.20 37.00% 主要系公司聚焦七大核心品类,多个渠道、多
个品类实现快速发展
营业成本 830,573,056.00 584,189,315.92 42.18% 主要系:(1)收入增加成本相应同向增加;(2)
公司渠道结构和产品品类结构占比发生变化
税金及附加 9,253,531.07 6,095,813.16 51.80% 主要系公司收入增加税金及附加同向增加
主要系随着公司业务发展和规模增加,导致日
管理费用 51,718,967.96 39,065,018.60 32.39% 常管理费用增加。另外:管理费用中(税前)
列支股份支付费用 1,203.02 万元(上年同期税
前列支 455.54 万元)
主要系公司聚焦核心品类,优化研发机制。另
研发费用 15,846,939.15 24,339,026.44 -34.89% 外,公司七大品类的重点、难点研发费用已于
前期投入,导致本期研发费用同比下降
其他收益 33,792,297.65 14,874,487.62 127.18% 主要系收到与收益相关的政府补助较去年同期
增加
投资收益 752,095.76 220,795.31 240.63% 主要系理财收益较去年同期增加
主要系相较于去年同期,客户结构进一步优化,
信用减值损失 668,204.80

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