江苏有线:江苏有线2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(苏亚专审〔2024〕63号)
公告时间:2024-04-09 16:10:09
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司
审计单位:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:025-83235002
关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称
江苏有线)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合
并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及
所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审
〔2024〕464 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易所相关披露的要求,江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对,并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。
为了更好地理解江苏有线非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后
附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏有线 2023 年度报告披露之目的使用,不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。
附件:江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:陈东阳
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:朱大能
中国 南京市 2024 年 4 月 8 日
附表 2
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:元
占用方与 2023 年期初 2023 年度占 2023 年度 2023 年度偿
非经营性 资金占用方 上市公司 上市公司核算 占用资金余 用累计发生 占用资金 还累计发生 2023 年期末 占用形成原 占用性质
资金占用 名称 的关联关 的会计科目 额 金额(不含利 的利息(如 金额 占用资金余额 因
系 息) 有)
现控股股 非经营性
东、实际 占用
控制人及 非经营性
其附属企 占用
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营性
东、实际 占用
控制人及 非经营性
其附属企 占用
业
小计 / / / / /
其他关联 非经营性
方及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往来方名称 往来方与 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末 往来形成原 往来性质
资金往来 上市公司 的会计科目 往来资金余 来累计发生 往来资金 还累计发生 往来资金余额 因
的关系 额 金额(不含 的利息 金额
利息) (如有)
控股股 经营性往
东、实际 来
控制人及 经营性往
其附属企 来
业
南京金麒麟云技 子公司及
术服务有限公司 其控制的 其他应收款 323,922.40 - - 323,922.40 购买土地等 非经营性
法人
江苏视界互联传 子公司及