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中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2023年度内部控制评价报告

公告时间:2024-03-27 18:41:14

中国旅游集团中免股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告
中国旅游集团中免股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司本部、中国免税品(集团)有限责任公司、中免投资发展有限
公司、日上免税行(上海)有限公司、中免集团三亚市内免税店有限公司、中免(海口)国际免税
城有限公司及海南省免税品有限公司等子企业。
2. 纳入评价范围的单位占比:
指标 占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 99.93%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 99.96%
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
免税业务、投资业务、有税业务等主要业务,以及公司组织架构、发展战略、关联交易、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内控事项。
4. 重点关注的高风险领域主要包括:
货币资金、采购管理、存货管理、销售管理、投资管理、财务报告及内外部监督揭示问题的整改工作情况等
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存
在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无。
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和各项专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入 错报≥营业收入总额 营业收入总额的 0.5%≤错报<营业 错报<营业收入总额的
的 1% 收入总额的 1% 0.5%
净利润 错报≥净利润的 5% 净利润的 3%≤错报<净利润的 5% 错报<净利润的 3%
资产总额 错报≥资产总额的 3% 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额 错报<资产总额的 0.5%
的 3%
所有者权益 错报≥所有者权益总 所有者权益总额的 0.5%≤错报<所 错报<所有者权益总额的
额的 1% 有者权益总额的 1% 0.5%
说明:无。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质 定性标准
(1)重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊,内控系统未能发现或进行事前的约束控制;
重大缺陷 (3)公司更正已公布的财务报告内容;
(4)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发
现该错报;
(5)公司董事会审计与风险管理委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
(2)未建立反舞弊程序和控制措施;
重要缺陷 (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没
有相应的补偿性控制;
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明: 无。
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
合并会计报表资产总额的 直接财产损失金额≤合并
直接财产损失 直接财产损失金额>合并 0.5%<直接财产损失金额≤ 会 计 报 表 资 产 总 额 的
会计报表资产总额的 1% 合并会计报表资产总额的
1% 0.5%
说明: 无。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质 定性标准
(1)缺乏民主决策程序,导致重大失误;
(2)严重违反国家法律法规并受到处罚;
(3)中高级管理人员流失严重;
重大缺陷 (4)媒体频现负面新闻,涉及面广;
(5)重大缺陷不能得到整改;
(6)公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决
策。
(1)民主决策程序存在但不健全;
(2)公司决策程序导致出现一般失误;
重要缺陷 (3)重要业务岗位人才流失比较严重,对企业经营产生一定影响;
(4)媒体负面新闻在局部区域流传,对公司声誉产生相应损害;
(5)重要缺陷或部分一般缺陷一直不能得到整改。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明:无。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大
缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要
缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
就报告期内发现的内部控制缺陷,相关单位已结合自身实际情况及时制定整改计划并积极执行整改任务。
2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
报告期内,公司按照内部控制管理要求,通过梳理业务流程、管理流程,补充、完善控制制度,并通过日常监督检查、内控评价及内部审计,确保制度执行力度。制度的有效性保证了内部控制的有效性。2024 年,公司将持续推进内控体系的完善,加大监督检查力度,抓好缺陷整改,进一步提升内控与风险管理水平。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用

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